你好同學(xué),交稅的時候根據(jù)本期銷項減少進項加上這個進項稅額轉(zhuǎn)出 借,應(yīng)交稅費~未交增值稅 貸,銀行存款
老師你好:我們有張5月份的進項票,已經(jīng)抵扣,9月份稅局說上游企業(yè)出走,要求我們把此筆進項稅轉(zhuǎn)出,9月份已進項稅轉(zhuǎn)出,并繳納了稅款,請問具體分錄應(yīng)該怎么寫?
老師我想問下,我們之前商品入庫抵扣了進項稅,現(xiàn)在繳納稅增值稅款少,然后稅務(wù)局要求進項稅轉(zhuǎn)出,我想問下這個分錄怎么做呢?
老師我們下游供應(yīng)商走逃了,稅務(wù)局要求我們做進項稅轉(zhuǎn)出,想問問怎么寫分錄?
老師我們供應(yīng)商走逃,稅務(wù)局要求我們把抵扣的進項稅轉(zhuǎn)出。我想問問到分錄咋寫? 借:成本—正數(shù) 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 老師直到繳稅的時候,后面的分錄咋寫?
老師你好!我們公司7月份的時候接到稅務(wù)局通知需要將部分進項稅轉(zhuǎn)出,做跨級分錄時直接:借待抵扣進項稅 貸:進項稅轉(zhuǎn)出 可以嗎
老師稅控盤減免的分錄如何做 管理費用到減免
年中接賬如何錄入科目余額,未分配利潤借方
規(guī)上企業(yè)是什么意思啊?
老師下午好!我公司采購了一批辦公電腦,單臺價格2000多,合計總價不到到2W,可以直接入當(dāng)期費用嗎
我的材料錢是170賣7元一個成本怎么算
香煙不是出售的,只能做招待費嗎
你好老師,業(yè)務(wù)員幫公司銷售產(chǎn)品,他賣給客戶,公司按折扣收業(yè)務(wù)的錢,客戶欠業(yè)務(wù)的錢,這些要怎么做分錄啊
2023年12月10號開具了兩張增值稅發(fā)票,銷售蘆葦包然后2023年12月18號個體工商戶注銷,后發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具單價錯誤后恢復(fù)服務(wù)登記,2023年12月28號對開錯的兩張發(fā)票,開具了紅字發(fā)票,然后2024年1月份開具了正確單價的兩張藍(lán)字發(fā)票,請問這兩張藍(lán)字發(fā)票在個人所得稅上應(yīng)計入哪個稅款所屬期,或者說應(yīng)該具體如何處理?(這個個體工商戶23年為定期定額征收,24年為查賬征收)
老師,同一個商品,售賣單價不同,我怎么算平均單價
請問一件代發(fā)商品何時確認(rèn)收入繳納增值稅
謝謝老師
不客氣同學(xué),新年快樂,學(xué)習(xí)進步