你好,學員,這個轉出,未來應該也不能抵扣了,借方最好是成本費用的
老師,我們是小型微利企業,在上個月的時候做了一筆進項稅轉出,轉出的是今年3月份的進項稅。請問這筆進項稅轉出如何記賬,需不需要歸入成本呢?。我今天問稅務局,稅務局說直接做借:應交稅金-進項稅額。貸:應交稅金-進項稅轉出。和營業成本沒關系。
老師我們供應商走逃,稅務局要求我們把抵扣的進項稅轉出。我想問問到分錄咋寫? 借:成本—正數 貸:進項稅轉出 老師直到繳稅的時候,后面的分錄咋寫?
老師你好!我們公司7月份的時候接到稅務局通知需要將部分進項稅轉出,做跨級分錄時直接:借待抵扣進項稅 貸:進項稅轉出 可以嗎
老師好!6月份已抵扣已做賬的進項發票,現在需要進項稅額轉出,我現在是不是做賬的時候就把原先的分錄沖紅,重新做新的分錄就可以還是電子稅務局 進項認證那里 也需要做進項稅額轉出 進項稅額轉出的具體流程是什么樣的, 這份發票之前做的是辦公費,需要進項稅轉出,做福利費,分錄借:管理費用--辦公費,應交稅費-應交增值稅-待抵扣進項稅額,貸:應付賬款 謝謝!
老師,您好,10月收到辦公室房租專用發票(11和12月),那么在10月分我可以將發票上的進項稅全部抵扣嗎?在11月分的時候需要做進項轉出嗎?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別