借固定資產鏟車/烘干機/墊板 貸固定資產設備
老師們,我在一家公司快2個月了,3個月實習期,我查看賬務處理,公司的固定資產這塊并沒有充分利用金蝶云專業軟件固定資產模塊來入賬,前期會計都是自制表格計提折舊,但是入財務軟件并沒有分明細,是一整疙瘩,經了解到相關部門列的一個固定資產臺賬共有600多臺機器設備,但前期會計只入賬了170多臺,現在我想計劃先實際盤點一下這些機器設備,公司是做工程技術檢測服務行業的,這些機器設備部分在倉庫,部分在不同項目來回使用,還有部分閑置(其實已經退化跟不上新的技術服務了,但說是為了代表公司有實力也沒有處理,因為有相關部門會來定期檢查),難度就是數量多,前期沒有一個完善的管理體系來管理這部分資產,我也沒有盤點過這么多的機器設備,請教老師們給我一個具體詳細點的盤點計劃步驟?
老師下午好,請教一個問題,我公司做鋼材貿易的,現在租了一塊地準備做倉庫,這塊地還沒有進行施工過,后期處理應該是要填平翻修等等,現在公司買了一臺起重機安裝在這塊地上,起重機二十萬是二手的沒有發票,我會計做了固定資產,稅法是把這筆抽出來了,后面又陸續買了安裝這臺起重機要用的電纜線 不銹鋼板,其他零件有增值稅發票,我是想問這個會計和稅法我要怎么處理,后面零件有發票的我要怎么入賬增值稅可以拿來抵扣嗎,這個倉庫可以做在建工程處理嗎,,,地的租金我每月是做到待攤費用里面的這樣對嗎
老師您好! 1、我現在是做兩家公司的賬,新公司現在要購買老公司的資產,資產包括:固定資產、無形資產、小轎車、賽事物資等。 2、公司做了一份評估報告,評估報告上有各個資產的明細及發票復印件,其中有些發票之前未入賬,還有些即沒得發票也沒有入賬的,這個資產是屬于我們公司的,是老板私人買來的。有發票的現在可以補做嗎?時間隔得有點久(18年-19年的發票)。 3、因為之前的會計做賬沒做清楚,把有些賽事用品入到成本或者費用里面去了,所以導致資產沒有那么多,但是這些東西新公司購買過來是有用的。 4、因為我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老師幫我解惑一下。 舉個例子: (1)處理資產時: 借:固定資產清理70000 累計折舊30000 貸:固定資產100000 (2)收到處理資產款項: 借:銀行存款200000 貸:固定資產清理70000 應交稅費—應交增值稅(小規模)700 現在貸方還有余額129300元應該怎么辦?如果我這樣做分錄,有沒有什么問題?
你好,老師,我是建筑安裝公司,1、我以前內賬沒有用軟件做賬,只記錄了流水,我現在買了軟件回來,打算從第一筆業務開始做賬,公司是去年4月成立的,一年的業務,但是每個月的每個項目進度我沒有記錄,這種我是不是沒辦法確認收入?2、我們每個項目是獨立核算的,那每個項目收到的進項發票也只能抵扣對應的項目嗎?我看了建安業的實操 ,發票這一塊沒看懂3、我們項目上的買的一些機器,金額幾千到一萬多不等,我是計入工程施工-合同成本-機械使用費嗎?還是先進固定資產然后轉入工程施工?也需要累計折舊,這個機器一個項目做完了,可以移到另外一個項目上繼續使用,那移到另外一個工地的分錄我知道怎么做,那機器的金額我是按折舊后的凈值入另外一個項目成本嗎?
老師好,我收到一家公司往來款詢證函,是我們公司當時跟這家公司采購的一個大型設備,合同金額300萬,約定分幾次支付完。我當時因為沒有拿到全部300萬發票,就對這個固定資產計算了不含稅價格做了暫估入庫,貸長期應付,然后每次支付完拿到發票以后,先沖掉不含稅的長期應付,再做借固資,進項,貸長期應付,現在詢證函上的上年年底余額跟我賬戶余額有差異,他的余額是含稅價,我的是不含稅價,但是乘以13的稅率以后金額就一致了,這種我能給他蓋章嗎
請問休了婚假,績效能不能不發?
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
所有車的車輛購置稅都是10%嗎
公司是電器批發零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫給他們還沒收到貨款的時候。需要做賬務處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項稅額,和刷卡手續費),月底或者后面幾個月來結算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發給我們老板微信。 (私人微信退門店商家賣貨款扣除手續費和銷項13稅費后的金額)但是這個賬務我理解不了,這么特殊的算怎么回事。也沒有支付代銷傭金。就單純老板私人微信退給他們。最后月底他們結算我們給他代銷商品的貨款,也轉私人微信給我們老板。要開票就對公。我不理解為什么?這種賬務處理怎么寫分錄?還是說不需要寫?這樣還算正常的代銷商品模式嗎
舉例借固定資產鏟車10萬,烘干機30萬,墊板10萬, 貸固定資產—機器設備50萬,對嗎老師把借方的一大疙瘩固定資產,具體到每個上面。
對呀,是的,是這么做做的
老師這個月我們買一臺二手鏟車28000元,但是昨天我們就給他賣掉了,賣了20000元,我怎么寫分錄呢
借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產 借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費, 然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
當月買的,當月就賣了,還沒有開始提折舊
那累計折舊就是零。
老師剛才那個50萬的固定資產我看他們去年已經計提3萬的折舊了,現在凈值是47萬,我把這47萬具體到每個固定資產上面,那已經計提折舊的3萬怎么辦
它這里轉的是原值。
而就這里不影響的。
老師我轉的是凈值,怎么辦,他們給我提供的都是凈值
那你這樣固定資產顯示的就不準確了。到時候你做匯算清繳的時候怎么辦,因為105080這個表格需要填寫原值。
因為以前計提的折舊也是所有資產全部在一起計提的,沒有單獨計提某個資產折舊
我們這個是內賬
原值分出來 然后折舊在分出來不就可以了
老師以前提折舊可以不分嗎?我按凈值入賬,可以嗎
你不是最后做不平,你能做平了可以
借固定資產凈值現在的凈值,借累計折舊以前提的折舊,貸固定資產原值,以后按凈值每月重提折舊,這樣可以嗎
你好可以的可以可以的