首先更換發票,然后做賬務調整,轉出固定資產的賬面價,調整折舊金額
我們公司18年12月買了材料,供應商當時開了發票,我們貨款付了一部分,后面貨款到現在還沒有支付,但是賬上這個供應商其他應付款的余額為零(今年7月份被上一任的會計用現金支付沖掉了,)現在我們要付這筆貨款應該怎么辦?用公戶支付賬不平了怎么處理?或者可以用私賬付給供應商當做現金支付嗎
我買了一臺機器,價值10萬,分三次付款,分別是4萬元+4萬元+2萬元。目前,還剩余2萬元尾款沒支付,我通過其他應付款核算。發票在支付第二次款項的時候就已經到了,機器也驗收合格了,我入賬固定資產10萬元。但是驗收完的第二天,機器開票陸續出現問題,對方也派人維護了,但是最終因機器問題較多,故對方提出在尾款2萬元的基礎上,減免1萬元。也就說我們現在只需要支付尾款1萬元,可問題是,固定資產我已經入賬@0萬元了,這可怎么辦處理啊
老師你好,請問一個問題,我公司在2019年買了一套廠房,當時因為一些產權問題付款只付了一半,發票也只開原值了一半,當時會計計入固定資產原值是按發票金額入的賬,現在款已付清,對方發票也給我們開完,同一個固定資產可以分倆次入賬嗎,那這個折舊要補提嗎
老師,購入固定資產時,做了借:固定資產1000,進項稅130,貸應付賬款-A 1130,付款時,借:應付賬款-A 1130,貸:銀行存款1130這機器不是我們的幫代買的,開發票開我們公司的,進項稅我們來抵扣,跨月了我要做沖上月做的,應付賬款-A 紅字1130,貸:銀行存款紅字1130,應付賬款-B公司藍字1130,貸:銀行存款藍字1130,借固定資產清:1000,借固定資產1000,后面借:?(這里我要記什么營業外支出嗎)貸:固定資產清理,發現我的B公司平不了賬,不知道哪步有問題?
老師,您好。公司購買大型設備,支付了部分金額而已,欠的部分,后面不定期還款,這個賬務要怎么處理的呢。我看到有預付款,我只是做了預付款,但是老板說,我要知道這個設備的總額,我支付了多少, 設備收到了,但是沒有發票,是不是要按照合同價,先入賬,借固定資產,貸應付賬款呢,然后前面已做的賬務處理預付款,要怎么處理呢
小規模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本
工商年報中納稅總額取報表里的哪個數值?
老師,我看代賬公司把餐飲業的工資做到了勞務成本,然后為了防止成本倒掛,勞務成本一直都沒有結轉過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務)甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務這塊有風險嗎.稅務應該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業務電子章怎么做?我們有實物的業務章,公章。反正就是沒有電子章
老師關鍵是餐飲業當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預收賬款,然后有些開發票了就做了主營業務收入,沖減了預收,還有一部分不開發票,要做無票收入把預收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
對方不配合更換發票。我們怎么處理。現在借固定資產37800貸預付32800貸應付5000
那,要不你這5000直接做到營業外收入
這樣的結果結果就是你發票可以用,固定資產不用調整