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你好老師我想問下我計提工資是按照申報個稅工資計提的,那實際發放工資從公帳發放和我申報個稅不一致,那我后面做賬還需要計提工資?

2024-01-21 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-21 15:35

你好,計提數如果跟發放數不一樣,一般后面還需要補計提的哈

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快賬用戶4655 追問 2024-01-21 15:41

那就不計提,直接做一筆發放工資的分錄可以?然后面付工資表,或者我多出來的部分進入其他應付款~法人,里面可以?因為公司欠法人費用

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齊紅老師 解答 2024-01-21 16:00

你好,可以的,沖掉就可以的哈

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快賬用戶4655 追問 2024-01-21 16:01

那我工資還是得計提是嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-21 16:02

你好,計提管理費用的哈

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快賬用戶4655 追問 2024-01-21 16:04

是的,我還是計提管理費用里面,就是每次公帳發的工資和我計提不一致,所以公帳發出來多的部分我就是這樣做分錄:借應付工資~計提數 其他應付款~法人/股東名字多出來部分 貸銀行存款,老師這樣可以?

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齊紅老師 解答 2024-01-21 16:08

可以的,沖平最好了,賬上也干凈了

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快賬用戶4655 追問 2024-01-21 16:10

是的,感謝老師?耐心解答

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齊紅老師 解答 2024-01-21 16:13

加油,等你的好評哦

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齊紅老師 解答 2024-01-21 16:36

加油,等你的好評哦

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你好,計提數如果跟發放數不一樣,一般后面還需要補計提的哈
2024-01-21
同學你好,做賬按實際發放的做的,不然你怎么對的上你的銀行流水
2024-01-21
按照工資表的應付工資計提
2024-10-18
您好! 這個應該在賬面上補計提,按實際發生額進行報稅
2024-05-16
同學,你好 沒有實際發放,不做個稅
2022-12-16
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