你好,12月之前的票據計入相關費用,貸其他應付款,24年1月支付款項,借:其他應付款 貸:銀行存款
1老板采購材料先用自己的錢墊付的,12月份我先給他交的發票用了,但是貨款我還沒給他 ,要1月份才能支付。1、他這費用保銷單我是在他交發票的時候寫,還是支付貨款的時候 寫 2、還有財務處理 借原材料 增值稅進項 貸 :其他應付款 支付時 借其他應付款 貸:銀行存款 對吧?3、公戶轉款時,備注 報銷材料費嗎?
老師,去年收到3萬發票分錄,借管理費3萬,貸應付賬款3萬,今年1月5日,經理報銷款1萬,借其他應收款-經理 1萬,貸銀行存款1萬,10日填了2萬的支出憑單,當日從銀行付款2萬給客戶,還差1萬元由經理個人付給對方,分錄 借 應付賬款3萬,貸 銀行存款2萬,貸其他應收款-經理1萬,后附銀行回單,支出憑單,對嗎?
老師: 上月我們員工墊付了費用,然后寫了支出單已經入賬,做分錄: 借:管理費用/辦公費 貸:其他應付款 -員工名字 然后這個月需要支付墊付費用做分錄如下 借:其他應付款-員工 貸:銀行存款/現金 這樣對吧老師?那這個月的報銷的支出單上怎么寫支出項呢?
老師,這筆錢實際是我們分公司需要支付給外部單位這筆錢,5月份就已經做這個會計分錄其他應收款就有這筆期末余額了,5月份也已經支付給人家這些錢了, 我做的都是收到總部錢后 借銀行存款480 貸其他應付款總部480 報銷員工之前墊付的水電費 借其他應收款外部單位480 貸其他應付款員工480 借其他應付款員工480 貸銀行存款480 員工幫本分公司代付給租賃公司押金款 借其他應收款租賃公司4500 貸其他應付款員工4500 收到重慶總部此筆款用于報銷給員工 借銀行存款4500 貸其他應付款總公司4500 給員工報銷 借其他應收款員工4500 貸銀行存款4500 收到重慶總部用于報銷給員工的代辦營業執照費 借銀行存款3100 貸其他應付款總部3100 支付給代辦商家代辦費 借其他應收款代辦商家3100 貸銀行存款3100 當時這樣寫的老師 6月份其他應收款期末余額里怎么還有這錢
老師,前任會計,我把23年12月份的報銷,已給她,她應該就已經做賬了對吧,掛其他應付款了,對吧,24年1月份銀行公對私發的報銷,銀行回單,我要沖其他應付款,貸銀行,對吧
老師,同一個公司可以注冊一個個體,一個公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現在是貨代報關,我們沒辦法取到報關單,退不了稅,這個有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請教公司的所有稅點加起來,老板讓計算一下,增值9個點,附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個點,小微企業優惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗補貼算不算個稅?
老師,個體工商戶和小規模納稅人辦完營業執照可以不做稅務登記嗎?會有什么影響?
老師,沒做核算成本,請問半成品怎么估單價呢?今天全盤會計問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊審價項目,供應商報價超過合同價的,能審減到合同價嗎?
4月電商平臺訂單10萬,發貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師,我看其他應付款款沒有實際報銷人的名字
請問前任會計是咋做的呢
你好,根據12月的報銷單上的報銷人確認人員,一般誰報銷的會和你要錢的。