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老師,前任會計,我把23年12月份的報銷,已給她,她應該就已經做賬了對吧,掛其他應付款了,對吧,24年1月份銀行公對私發的報銷,銀行回單,我要沖其他應付款,貸銀行,對吧

2024-01-20 09:00
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齊紅老師

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2024-01-20 09:01

你好,12月之前的票據計入相關費用,貸其他應付款,24年1月支付款項,借:其他應付款 貸:銀行存款

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快賬用戶2321 追問 2024-01-20 09:04

老師,我看其他應付款款沒有實際報銷人的名字

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快賬用戶2321 追問 2024-01-20 09:04

請問前任會計是咋做的呢

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齊紅老師 解答 2024-01-20 09:05

你好,根據12月的報銷單上的報銷人確認人員,一般誰報銷的會和你要錢的。

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你好,12月之前的票據計入相關費用,貸其他應付款,24年1月支付款項,借:其他應付款 貸:銀行存款
2024-01-20
你好? ? ?在10月改分錄就行了。? 不需要去9月改
2020-10-26
您好 肯定不能這樣處理的 應該根據銀行流水逐筆做賬的
2024-07-04
同學,你好,這個是可以的。
2022-01-04
您好,這個不對,經理報銷款1萬,借其他應收款-經理 1萬,貸銀行存款1萬, 他報銷是有發票要入費用的,不是借款的
2023-05-18
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