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1老板采購材料先用自己的錢墊付的,12月份我先給他交的發票用了,但是貨款我還沒給他 ,要1月份才能支付。1、他這費用保銷單我是在他交發票的時候寫,還是支付貨款的時候 寫 2、還有財務處理 借原材料 增值稅進項 貸 :其他應付款 支付時 借其他應付款 貸:銀行存款 對吧?3、公戶轉款時,備注 報銷材料費嗎?

2021-01-10 10:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-10 10:33

你好,1.最好都寫,批準了好入賬,批準了好支付。2和3的處理是沒問題的

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快賬用戶7191 追問 2021-01-10 10:36

您的意思是 交發票和支付都分別寫一個嗎 ,那這個不算重復入吧

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快賬用戶7191 追問 2021-01-10 10:36

還有網銀注冊服務費 是計入到管理費用還是財務費用-手續費

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齊紅老師 解答 2021-01-10 10:38

你好,一個入賬一個支付,不會重復的。計入財務費用。

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你好,1.最好都寫,批準了好入賬,批準了好支付。2和3的處理是沒問題的
2021-01-10
你好; 你把分錄之前紅沖了; 然后按照發票重新做賬 一起報銷給 員工即可 ; 先紅沖;在按發票? ? ?和報銷 一起做賬? ?
2022-06-07
問題:老師,我們采購員報銷,部分是自己墊付的,其中包括購買的材料和辦公用品,還有茶葉這些,但是賬上沒有錢給他報,我掛賬的時候可以在一張會計憑證上體現嗎,比如XX報銷借:原材料 管理費用-辦公費,貸:其他應付款-xx 解答:同學,你好!最好是分筆做,材料做一筆分錄,管理費用的做一筆分錄。希望我的回答能幫到您。
2021-01-13
借銷售費用 進項 貸其他應收款
2021-01-18
你好同學,咱相當于把原來做的分數全部紅沖掉,然后也就相當于咱的主營業務成本都減少了,現在再借管理費用、交通費,貸。銀行存款。貸,現金,或者貸,其他應付款,
2022-11-28
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