你好,這個是要計提的了。
垃圾處理費需要先計提嗎?4月交第一季度的,第一季度需要賬務處理嗎?還是直接在4月份計入管理費用?
老師,如果印花稅改為每季度報一次,平時每月還用計提印花稅么,還是可以等每季度第3個月時一次性把3個月的合同印花稅都計提了?另外,合同管理時,廢棄撤銷的合同不用再編號、納入合同管理了吧?
第四季度的所得稅12月需要計提嗎?還是1月份的時候直接扣款時計入所得稅費用科目?怎么做好一點呢?
12月用計提第四季度的印花稅嗎?還是可以直接計入管理得用
老師,印花稅每月計提嗎?還是一個季度計提,繳納?還是不用計提直接繳納?
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求