你好,去稅務局代開要交這個稅的哈,不超過不交是小規模的公司呀
小規模納稅人開專票,無論季度銷售額是否超過30萬的標準,都要交增值稅,如果是開普票,季度銷售額沒超過標準就不用交增值稅,只有超過標準時才全額繳納增值稅。是這樣理解嗎?
老師,請問是不是季度開普票不超過30萬不交增值稅,然后只要開發票沒有成本抵扣的話,都要交企業所得稅
老師,為什么自然人開票還要交1%的增值稅?不是沒有超過開票限額,都不用交稅的嗎?
自然人開的發票不都已經交了個稅和增值稅及附加稅了么?為什么超過120萬還要查賬征收
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
必須要代開嗎?
個體的都是這樣開票的嗎?
有自己的公司也是開票的哈
老師,個體的開票的話,是不是都要交這個稅?
個人開票要交的,這個是稅法規定的呀
加油,問題結束后可以給我一個五星好評哦