對了,這個是需要調整折舊的
老師好,固定資產去年加計扣除已經在匯算清繳的時候全部扣除了。但是今年賬面上還是每個月計提折舊的,那明年做今年匯算清繳的時候是不是要把今年折舊的部分調增繳企業所得稅呀?
請問老師,公司2022年的會計賬務上計提了2000元的企業所得稅,但是2023年在做2022年匯算清繳的時候,我把部分固定資產作為一次性加速折舊申報了,由于這個調減,最后我需要繳納的企業所得稅只繳納500元而已。由于固定資產加速折舊,最后企業所得稅少繳納了很多,這樣會計賬務上需要去調整什么嗎
按照企業所得稅規定停止使用的固定資產,應當自停止使用月份次約起停止計算折舊,會計上可以按照企業所得稅來處理,直接停止計提折舊嗎?還是會計上必須繼續計提折舊,只是在匯算清繳時對這部分折舊做納稅調增?
因為租期滿,餐飲企業停業找新場地。有10個月停業,請問固定資產折舊在會計上面每月計提,匯算清繳需要納稅調增折舊嗎
小規模餐飲有限公司,因為租期到,沒找到新地方營業,停止營業3年。這3年公司沒有收入,沒有任何費用支出,沒有人員費用和職工社保,只有每個月固定資產折舊5000元。每月折舊5000元,一年6萬元,到匯算清繳是需要納稅調增嗎?
開發票編碼簡稱是屬于大類是吧
老師為什么我從5.1只能賦碼查詢勞務費,大類是工程服務和其他建筑服務,應該選擇那個
老師,我的意思就是承包方給甲方開發票,就是要選擇差額征收全額開票是吧,如果不這樣選擇直接按1000萬開專票,反映不出來差額部分啊,申報的時候怎么申報
老師,樣品做收入,那收入按公允還是成本價值,計算銷項稅呢
考試在嗎,員工請假扣款計入啥會計科目
老師建筑勞務的發票不用開差額就可以差額交稅是啥意思,那他給甲方怎么開票,開差額征收全額開票的發票嗎
匯算清繳發現有一筆費用發票無法取得,當時計入管理費用,現在如何處理,調整分錄和調整報表如何做
個人開勞務費發票是幾個點稅率
老師好小規模納稅人日常做賬未開票收入借:銀行存款98600貸:主營業務收入97623.16應交稅費-未交增值稅1%976.24填小規模增值稅申報表填第二列服務不動產無形資產第10欄95728.16第20欄本期免稅額2871.843%是這樣嗎
你好,我們單位打算實繳出資,該怎么操作呢
什么情況才算停業?這10個月期間,雖然沒有收入,但是有人員上班發工資和買材料維修,有費用發生。請問這些費用也需要匯算清繳調增納稅嗎
您好,這個的話,就是說,停業的話,是所有的都不生產經營的,也就是沒有任何業務
那每月有人員上班,繳納職工社保;有維修材料費用支出。我這個情況是停業嗎
這個是不算的,你好的