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老師下午好,老師2023年銀行付款手續費1000元,沒有開具發票,只是根據銀行回單入賬,2024年1月才開具的增值稅專票,請問怎么做賬?

2024-01-17 15:36
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-17 15:37

建議應交稅費、應交增值稅進項貸、利潤分配、未分配利潤匯算清繳納稅調增,調增的是發票的稅額的那一部分,調整的也是只調整稅額。

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齊紅老師 解答 2024-01-17 15:37

借應交稅費應交增值稅進項剛才打錯了。

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建議應交稅費、應交增值稅進項貸、利潤分配、未分配利潤匯算清繳納稅調增,調增的是發票的稅額的那一部分,調整的也是只調整稅額。
2024-01-17
借財務費用負數 借應交稅費應交增值稅進項稅額
2024-04-25
你好! 貸:財務費用 負數 進項稅部分 借:進項稅
2024-03-09
借應交稅費應交增值稅進項,借財務費用負數做這個調整。
2022-01-11
你好,23年把相應的進項稅額轉入貸認證進項稅額,24年從待認證進項稅轉入進項稅額,23年發生的費用在今年5月31日前取得發票都可以稅前扣除。
2024-01-08
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