你好,需要申報才可以扣除要么有發票
你好,我們公司這個月開始提供員工中餐晚餐,餐費從工資扣除的,這個直接職工工資扣除嗎,第二個問題是去菜市場買菜回來做飯的,菜市場沒有收據沒有發票提供,只有個付款截圖,請問這個怎么入帳好,能稅前扣除嗎
我們是餐飲公司,每個月就會有員工餐(員工福利);以前做內帳的時候當期的直接進當期的費用。現在要經過“應付職工薪酬-員工福利”,正常是交企業所得稅的時候可以稅前扣除嘛。但是這個員工餐也沒有票,也不能稅前扣除啊,那還經過“應付職工薪酬”中轉一下的意義在哪兒呢
企業籌辦時期的裝修工人的工資沒有發票,能憑工資表做帳稅前扣除嗎?
老師,現在算企業所得稅的時候只有交職工社保的員工工資才可以作為成本減除,沒有交社保的不能稅前扣除是嗎
個人獨資企業的藥店,有時進貨沒有發票,從進銷存軟件系統里倒出來的進貨明細,能不能入賬,能不能作為稅前扣除憑證
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
就是說需要有發票才能稅前扣除?
是的,要么就申報工資薪金所得
請問員工食堂里買菜的支出,計入福利費,需要開票才能稅前扣除?還是不需要開票,只要不超過14%的扣除比例就可以扣除?
需要發票的,要么分散到個人計入工資申報