你好,你們是生產企業的嗎?如果是生產企業的話,你有留底的時候,他才能給你退稅,如果你想要留底的話,你就進項大于銷項
外貿行業,申報退稅跳一點禁止出口或者不退稅商品,必須視同內銷開13個點的發票,那開13個點的普票對應的進項專票可以抵扣嗎
老師好,我想問下,我這個戶是商貿類,無票銷售,現在因為疫情原因,清點不了庫存,做不了銷項,但是有進項發票,我可以這月不抵扣嗎,下月在做。然后報增值稅那報0可以嗎?
老師,我想問一下,就是外貿企業,有一份退稅的發票商品名稱開錯了,然后供應商又不紅沖作廢,那我可以把這份退稅發票做抵扣內銷的增值稅嗎?
請問老師,我們是工程類的公司,進項發票是13個點的材料發票,現在需要開咨詢類的發票出去,稅率是6% 對吧?那13個點的材料進項發票可以進行增值稅抵扣嗎?
郭老師,問一下我內銷發票開好后發現進項材料發票不夠一點,那我外銷的退稅多申報點可以去抵增值稅嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
是的,是生產企業,就是進項一定要大于銷項才能有退稅額,進項小于銷項就是一定要交增值稅,不管外銷申報多少,一樣要交增值稅,是吧?
你好對的 是這么做的。
但是你可以等著以后你有留底的時候,你再申請出口退稅,再申請退稅。
老師,那如果我外銷申報多了,同時進項發票也沒,那我這個申報的退稅去哪里了?變什么東西去了?
你好,現在申請退稅沒有時間要求,你說的多申報是什么意思?申報錯了嗎?去更正申報。
好比你今天出口的,你可以在下個月或者七月份八月份九月份申請退稅,都沒有關系
我2023年8月份出口的,是不是要在24年4月15日之前退完
不 取消了這個時間限制了
那這個時間點后申報手續是不是麻煩了一點?
一樣的 但是盡快申請 因為有些它時間太長了,稅務局那邊就不給退了
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。