你好,跨年的話是不能稅前扣除的
老師您好,請問跨年的發票,可以到第二年稅前扣除嗎?例如日期是2020年的發票,可以放到2021年去做稅前扣除嗎?
在今年匯算清繳6月前,去年的費用可以稅前扣除嗎?就是發票日期是去年的,只是跨年才收到發票。
請問老師,跨年的費用發票還能稅前扣除嗎
報銷的加油費發票可以做賬嗎?管理費用-交通費,可以稅前扣除嗎?
跨年報銷的費用發票可以稅前扣除嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
不能在匯算清繳的時候調減嗎?
也可以也可以入賬,然后再納稅調整
可以在報銷當年納稅調整嗎?不需要回到實際發生費用的年度調整嗎?
可以在報銷的年度納稅調整的
謝謝,如果是專票,有進賬稅額,直接認證就行了吧?
對,專票的話是可以直接認證的
如果是收到以前年度的材料發票,如何入帳?
材料票因為不是損益科目,所以可以直接入賬