你好,可以更正申報的沒問題這個
老師好,我們是合伙企業,前兩天給合伙人申報了經營所得個稅,還沒交稅款,今天發現申報的數據有誤,但申報期已過,還可以更正申報嗎?
我第三季度的企業所得稅申報表數據填錯了,今天更正了數據重新申報了,在哪里可以查詢到更正后那個報表呢?還有更正后那個稅金我是做在1月嗎?怎么做呢
老師,第四季度企業所得稅申報數據錯了,虧損的,可以更正嗎?會影響企業嗎
老師我財務報表更正申報了,企業所得稅季報表今天來不及更正了,就是與財務報表不匹配,下星期在更正企業所得稅季度報表可以嗎,大數據會立馬查到不
老師好,經營所得個稅申,由于三季度更正申報一次了,四季度申報提示三季度申報有變動,要求同步更正后才可以申報四季度的,現在問題是三季度的稅金早就交了,不能再改了吧
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?