同學,你好 對的,你增值稅有繳納嗎?
我想問一下小規模納稅人的《城建稅、教育費附加、地方教育附加稅(費)申報表》里面 這個一般增值稅應該是塡增值稅申報表里面的應納稅額還是應補繳稅額呀 因為之前代開的專票當時稅局已經扣繳了城建稅、教育費附加、地方教育附加了,所以這個申報表我是否還是需要把代開專票的增值稅額寫上去呢?
我想請問一下,小規模納稅人如果在稅務局申請了代開的專票,扣了增值稅和城建稅,但是教育費附加沒有扣,是不需要扣還是季度申報的時候在申報扣款?
老師,小規模納稅人集成申報時什么時候出現的?點擊它就提示說,你已單獨通過《城建稅、教育費附加、地方教育費附加申報表》完成申報,無需再進行集成申報。那我就不用去管他了吧?
我公司為小規模納稅人,有去稅務局代開專票,當時只交了增值稅,和城建稅,我們有自己開具普票,想問下,申報季報的時候還需要申報代開部分的城建和教育費和地方教育附加嗎?
老師,小規模增值稅及附加稅申報表第25列城建稅的退補顯示0. 然后附表二城建稅為29.67。這是個什么意思?是不是我不用繳納城建稅?我多此一舉計提了
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。
老師你好,發工資取現金可以嗎?需要注意什么?
老師,從公賬轉到老板私人卡20萬,因為是查賬征收,所以需要合同還有開票嗎?對這筆錢的用途有要求嗎?他可能是用來游戲充值之類的,與公司經營無關。但是過段時間會還回來,具體還款時間不確定
老師您好,我想問一下小企業會計準則下做的賬以前年度發的費用不需要通過以前年度損益調整嗎,而是直接計入當期損益科目嗎
@董孝彬老師,這個事要不要給領導說下,讓他再看看決定?
我是0申報增值稅的
難道填錯了增值稅有稅種,導致?那怎么辦呢
同學,你好 你看一下你的申報表,里面有附加稅的申報嗎?
我是用簡易方式申報的,只按提示填列了收入和成本 沒看到有附加
它系統有簡易申報方式系統提示我用簡單申報我就直接 點了
同學,你好 那就是沒有申報附加稅