你好,可以通過應交稅費過渡一下呢
老師,小規模,印花稅賬務處理,是借應交稅費~稅金及附加~印花稅?還是直接借稅金及附加~印花稅?
印花稅通過稅金及附加還是通過應交稅金?
你好老師,關于印花稅核算需不需要用應交稅費科目,是繳稅時直接借:稅金及附加,貸:銀行存款;還是要先借:稅金及附加,貸:應交稅費-印花稅,再借:應交稅費-印花稅,銀行存款呢?
老師好,環保稅和印花稅 計提:借 稅金及附加 貸:應交稅費 環保稅 或印花稅 或者不計提的情況下,直接計入:借稅金及附加這個科目吧 都是這吧
老師印花稅是計入 要計提在營業稅金及附加 應交稅金-印花稅科目 還是說直接管理費用-印花稅 銀行存款
老師差額征收需要提前給稅務局報備嗎
提交給電子稅務局的報表里 現代服務行業的主營業務費用如果為0可以嗎?還是必須要有?
老師,如果勞務公司選擇了差額征收,那購入的固定資產還可以抵扣嗎
老師 利潤表中 營業收入是只有主營業務收入還是還包括其他業務收入?
合同文件類型在咱們學堂哪里下載?
公司年收入6000萬,客戶要來審廠領導說要再編個財務報表做個一個億的收入,請問下稅金及附加這個金額我應該怎么填
您好老師,我的家用小汽車因交通事故保險公司給定為全損車,現在保險公司指定一家北京恒泰博車拍賣有限公司做殘值接收。請問拍賣公司能給我開二手車交易發票嗎?
老師,一般納稅人從農戶手里收的蘋果,農戶可以給我們開專票嗎?幾個點的,免稅嗎?
2024年暫估成本18萬(分錄借:主營業務成本18萬貸:應付賬款-暫估18萬,25年開回來5萬的成本發票,10萬費用類發票,剩下的3萬要交稅,帳套里沒有以前年度損益調整這個科目,1、由于做賬錯誤,我把24年的暫估18萬,在25年做了相反科目的紅沖,又根據25年一季度報表的利潤暫估了13萬,我能再做相反的分錄沖回來嗎? 2、由于做賬錯誤,25年5萬的發票計入一季度的主營業務成本,10萬的發票計入一季度管理費用,這樣影響了2025年度利潤,我應該怎樣調整?
享受環保行業三免三減半政策的企業,收到政府補助(中小企業專項發展專項資金,)可以納入應納稅所得額享受減免優惠政策嗎