同學(xué)你好 印花稅先前是一直計(jì)入管理費(fèi)用—費(fèi)用性稅金科目,在實(shí)施了企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,現(xiàn)在是計(jì)入到稅金及附加科目。新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則里印花稅不通過應(yīng)交稅費(fèi)核算,而利潤表中的“營業(yè)稅金及附加”項(xiàng)目調(diào)為“稅金及附加”項(xiàng)目。”?
老師!印花稅需要計(jì)提嗎?分錄是借營業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)印花稅 借應(yīng)交稅費(fèi)印花稅貸銀行存款嗎?
印花稅還需要設(shè)應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 這個(gè)科目嗎? 不是直接借:稅金及附加 貸銀行存款嗎? 印花稅不用計(jì)提吧?
你好老師,關(guān)于印花稅核算需不需要用應(yīng)交稅費(fèi)科目,是繳稅時(shí)直接借:稅金及附加,貸:銀行存款;還是要先借:稅金及附加,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,再借:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,銀行存款呢?
老師印花稅是計(jì)入 要計(jì)提在營業(yè)稅金及附加 應(yīng)交稅金-印花稅科目 還是說直接管理費(fèi)用-印花稅 銀行存款
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,計(jì)提印花稅,應(yīng)計(jì)入管理費(fèi)用-印花稅,還是營業(yè)稅金及附加-印花稅
老師好,請問報(bào)表報(bào)錯(cuò)是更正好還是作廢重新報(bào)好,增值稅和企業(yè)所得稅報(bào)表我已經(jīng)修改10幾次了
轉(zhuǎn)租辦公場地的,產(chǎn)權(quán)號從哪里來?
可以給個(gè)人開專票嗎他能抵企業(yè)稅嗎或者他能抵扣什么稅
老師,滅火器空瓶給別人回收,有庫存現(xiàn)金收入,這個(gè)要交稅嗎?
各位老師,門式起重機(jī)的運(yùn)輸費(fèi),檢驗(yàn)備案費(fèi)出租方給開具了**經(jīng)營租賃——機(jī)械設(shè)備租賃費(fèi)*發(fā)票,這個(gè)可以嗎
請問總公司下設(shè)分公司,均為一般納稅人,分公司購貨進(jìn)項(xiàng)是分公司名字,這種情況分公司能申請合并繳納增值稅嗎?
如果買財(cái)務(wù)軟件使用期10年怎么做分錄
老師新公司,需要準(zhǔn)備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產(chǎn)已經(jīng)入固定資產(chǎn),今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規(guī)模納稅人申報(bào)怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
那我現(xiàn)在怎么做合適
計(jì)提和繳納要分開嗎
同學(xué)你好 借稅金及附加 貸應(yīng)交稅費(fèi)
計(jì)提 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 繳納 借 應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅 貸 銀行存款 對嗎老師
同學(xué)你好 對的 是這樣的