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老師,您好,我公司是個體戶的,每個月核定是10萬,已經(jīng)門前自動申報了。但是我在12月季度開票5萬,增值稅報表和經(jīng)營所得稅就已經(jīng)按核定報了,并交稅了,那么我現(xiàn)在還需要按照實際的開票金額來重更正申報嗎?

2024-01-15 16:11
答疑老師

齊紅老師

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2024-01-15 16:11

同學你好,核定征收不需要。

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快賬用戶8858 追問 2024-01-15 16:13

那就不用理咯,除非說開票金額比核定征收大才要更正申報或者說超30萬,是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-15 16:13

是的,核定比較簡單,沒超過就不用管。

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同學你好,核定征收不需要。
2024-01-15
您超過的核定的就按您超過的這個真實數(shù)據(jù)來填寫申報。
2024-04-12
你好,同學。 沒有超過核定金額,不需要繳納。 超過應該按實際金額填寫申報處理。
2023-01-02
一個季度只能開5萬的發(fā)票,超過的需要正常交稅。還是按季度申報。
2022-10-03
你好 需要更正申報的 開的都是普票的話 季度不超30萬 是免增值稅的
2020-10-19
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