哦,可以不認(rèn)證的,你需要抵扣的時(shí)候再認(rèn)證就行,可以這么做。
老師好,請(qǐng)問(wèn)一下,20年的成本專用發(fā)票30萬(wàn),我能不能成本12月份先λ帳,進(jìn)項(xiàng)到21年再認(rèn)證(因?yàn)楸灸暝鲋刀惗愗?fù)率太低),分錄為借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本30萬(wàn) 應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付帳款 這樣可以嗎
老師,如果三月一筆預(yù)付費(fèi)用記錯(cuò)分錄記成費(fèi)用,4月才認(rèn)證發(fā)票,我需要怎么調(diào)整分錄?之前記的是借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款,如果四月認(rèn)證發(fā)票我可以這樣調(diào)整么:借:預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用。然后,借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:預(yù)付賬款 老師,這樣調(diào)整可以嗎??
老師,我稅盤的維護(hù)費(fèi)10月付款的,現(xiàn)在做賬分錄要怎么寫?平時(shí)我進(jìn)項(xiàng)都是做到待認(rèn)證里面的,我現(xiàn)在可以這樣寫分錄嗎?借管理費(fèi)用,貸銀行,實(shí)際抵扣的時(shí)候借應(yīng)交增值稅-減免稅額,貸管理費(fèi)用,
老師好,采購(gòu)入庫(kù),我現(xiàn)在金蝶系統(tǒng)設(shè)的憑證模塊,當(dāng)期統(tǒng)一分錄 是借:原材料,貸:應(yīng)付賬款-暫估, 當(dāng)期收到當(dāng)期發(fā)票,當(dāng)期收到以前發(fā)票再做:借:應(yīng)付賬款-暫估,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)付賬款。老師這樣可以嗎?
老師購(gòu)買消防設(shè)備,因?yàn)槲夜久吭掠?jì)提安全生產(chǎn)費(fèi)用,這筆款得從專項(xiàng)儲(chǔ)備里走,我分錄可以寫成借:專項(xiàng)儲(chǔ)備1627.72借:應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額16.28貸:銀行存款1644這樣可以嗎
我是個(gè)體戶,不小心申請(qǐng)了財(cái)務(wù)制度備案。怎樣才能取消這個(gè)財(cái)務(wù)制度備案
你好,第一季度工會(huì)經(jīng)費(fèi)繳費(fèi)期限是什么時(shí)候了
小規(guī)模納稅人支付材料款45000及勞務(wù)費(fèi)50000,并一共取得9萬(wàn)發(fā)票怎么做賬
算所得額為啥境內(nèi) 境外加一塊??25% 算?那算出來(lái)是境內(nèi)應(yīng)該交的還是境外應(yīng)該交的
老板提問(wèn):出納的價(jià)值,給企業(yè)帶來(lái)什么價(jià)值每周都要面對(duì)面匯報(bào)一次,請(qǐng)問(wèn)我可以從哪些點(diǎn)切入,且不會(huì)那么幼稚
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表怎么編制科目余額表
老師,延遲納稅有什么風(fēng)險(xiǎn)
我們武漢的企業(yè),現(xiàn)在辦稅人員要離職,如何在廣東省電子稅務(wù)局增加新的辦稅人員呢
發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商去年開具的發(fā)票開錯(cuò)了,要求供應(yīng)重開,供應(yīng)商不愿意,這是為什么?
減少公司資產(chǎn)都有什么辦法呢?
老師,我不需要抵扣直接就想把稅做到成本里,所以想這個(gè)月補(bǔ)上面提到的一條分錄 ,可以嗎?
好,你有對(duì)應(yīng)的收入嗎?你有對(duì)應(yīng)的收入才可以。
就是做到物資采購(gòu)這個(gè)科目呀?為啥還需要有收入才行
收入和成本需要匹配才行。
老師,是我寫的您有什么誤解嗎,不需要轉(zhuǎn)成本,物資采購(gòu)這個(gè)科目難道和原材料這個(gè)科目不一樣嗎?相當(dāng)于之前原材料按10元計(jì)入,稅5元分開算,現(xiàn)在稅不想抵扣也不需要認(rèn)證,那原材料就按15元計(jì)入
我不需要抵扣直接就想把稅做到成本里 想把這一部分稅款做到成本里面,不是嗎?多的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本還是物資采購(gòu),如果做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就需要看對(duì)應(yīng)的收入。如果你做到物資采購(gòu)就不影響。