你好,同學(xué)。 處理沒問問題的
老師 請教個(gè)問題 收到進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 為了稅控 不能在當(dāng)月抵扣 但是要作為當(dāng)月的成本! 例如發(fā)票含稅金額是50000元 稅率9%我是不是應(yīng)該用發(fā)票聯(lián) 借:成本 45871.56 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 4128.44元 貸:銀行存款 50000 然后 如果需要的時(shí)候 哪怕在明年3/4月時(shí)候 為了稅控 是不是 可以用該張發(fā)票的抵扣聯(lián) 作 為稅務(wù)增值稅申報(bào)表時(shí)的依據(jù) 同時(shí)賬上這樣處理 :借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 4128.44 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅4128.44
老師好,請問一下,20年的成本專用發(fā)票30萬,我能不能成本12月份先λ帳,進(jìn)項(xiàng)到21年再認(rèn)證(因?yàn)楸灸暝鲋刀惗愗?fù)率太低),分錄為借:主營業(yè)務(wù)成本30萬 應(yīng)交稅金一應(yīng)交增值稅一待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付帳款 這樣可以嗎
老師好 21年有筆30萬的成本支出 分成2筆15萬支付 21年6月份預(yù)付15萬 分錄為:借:主營業(yè)務(wù)成本 128712.87 應(yīng)交稅費(fèi)-暫估進(jìn)項(xiàng) 1287.13 貸:銀行存款 130000 21年10月份收到發(fā)票并付尾款13萬 借:主營業(yè)務(wù)成本 257425.74 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行流水 130000 應(yīng)付賬款 130000 22年調(diào)整分錄怎么調(diào)整呢 因?yàn)槭强缒炅?是不是要做到以前年度損益調(diào)整里。
老師,請問下,我們是機(jī)械租賃公司,一般納稅人收到專票了,這幾個(gè)月沒收入,現(xiàn)在是不用勾選認(rèn)證是不?借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)), 應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:銀行存款, 等下次,有收入了需要抵扣的時(shí)候,在電子稅務(wù)局系統(tǒng),點(diǎn)勾選認(rèn)證是不?然后,借:應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅) 貸:應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅)? 2, 如果是沒收到發(fā)票,是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款 然后收到票后,借:勞務(wù)成本(運(yùn)輸費(fèi)),應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅),貸:預(yù)付賬款,等到有收入了,再把勞務(wù)成本轉(zhuǎn)為主營業(yè)務(wù)成本。是這樣操作嗎?
老師您好,請問貨物運(yùn)輸企業(yè)如果2023年9月收到8月開具的成本發(fā)票,卻不想抵扣,是不是記賬: 借:主營業(yè)務(wù)成本-油費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款-供應(yīng)商 請問是這樣嗎?蟹蟹
注冊資金100萬,股權(quán)分配是A:35%,B:25%,C:20%,D:20%,然后D退股了,當(dāng)初投資了20萬的實(shí)繳了,那現(xiàn)在退20%那個(gè)股東退出,退18萬。那我這個(gè)股權(quán)比例變化了嗎?是不是要把股權(quán)比例變更和注冊資金變更?要怎樣處理?
老師好,問下員工4月3日離職,然后4月發(fā)放3月工資時(shí),把4月3天的也一起加進(jìn)去了,那申報(bào)4月所屬期時(shí)候就不用申報(bào)這人了,那離職日期寫哪天
打款到公司公戶的是一個(gè)公司,合同又是另外一個(gè)公司,付款的時(shí)候備注代某某公司付貨款這樣可以嗎?????
老師,飛機(jī)票是按(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務(wù)有銷售五金制品營業(yè)范圍,他平時(shí)開工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在有銷售開13個(gè)點(diǎn)嗎,有9個(gè)點(diǎn)也有13個(gè)點(diǎn),增值稅會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(利潤表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對上了,請問年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開一次發(fā)票開一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,還是一次按合同開跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告啊
差旅費(fèi)屬于什么費(fèi)用 屬于銷售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車,想以舊換新,老板意思是直接讓對方拉走,然后新的鏟車直接價(jià)格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快