你好,同學 借銀行存款8000 貸應付賬款6000 營業外收入2000
老師 我公司三年前轉賬給供應商時,重復轉了570000元給供應商,后來清賬發現了這比貨款,現在供應商把這筆貨款退了回來,但是,供應商只退了560000萬,扣了10000塊錢,說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點,我想問,現在我收到了這筆款項,那么我的分錄怎么寫,供應商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄??
老師,你好!請教一下,我們有筆保險賠款到賬,但之前這筆賠款供應商已經支付給我們了,我入賬 借:銀行存款 貸:其他應付款 現在保險公司理賠款打入我們公賬,打入款時怎么入賬?退回供應商的墊付款怎么做分錄呀,謝謝老師
老師好,應付賬款6000元,供應商應退回我司8000,供應商退款的時候直接抵扣我司需要支付的6000,實際到賬是2000,這分錄應該怎么寫,麻煩指導一下,謝謝!
老師,應收應付同一家,應付賬款6000元,應收賬款8000,應收的扣掉應付的后支付我司,實際到賬是2000,這分錄應該怎么寫,麻煩指導一下,謝謝!
老師好,與供應商的業務,1、應付2000元,因一些原因,其中有1000不用付,但已經付了,供應商需要退回來1000元,2、但另產生了一筆業務,需要支付500,供應商從應退的1000里扣掉500,再退500回我司。3、我司只設置了該供應商應付賬款科目。----請問這應該怎么做賬?
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實收資本,要怎么做分錄?
老師經營所得申報表中的成本,從哪里取數
老師,所得稅匯算報表和去年的報表不一樣需要調去年的報表和今年的報表期初數嗎
許昌市東城區門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些?。?2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
退的是營業外收入嗎
是的,差額計入營業外收入