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老師 我公司三年前轉賬給供應商時,重復轉了570000元給供應商,后來清賬發現了這比貨款,現在供應商把這筆貨款退了回來,但是,供應商只退了560000萬,扣了10000塊錢,說是抵扣以前我公司扣除他們的稅點,我想問,現在我收到了這筆款項,那么我的分錄怎么寫,供應商扣掉的這10000塊錢我要如何做分錄??

2021-08-02 10:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-08-02 10:15

你好,當時打重復了應付賬款應該有付出吧。沖回應付賬款負數差額計入營業外支出。

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快賬用戶7979 追問 2021-08-02 10:18

我們是購買方 直接計營業外支出嗎

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快賬用戶7979 追問 2021-08-02 10:19

那銷售方的話 是不是當銷售折扣 就計入財務費用?

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齊紅老師 解答 2021-08-02 10:20

銷售方計入營業外收入,因為沒有發票支持不做折扣。

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快賬用戶7979 追問 2021-08-02 14:55

不是有商業折扣還有現金折扣嗎

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齊紅老師 解答 2021-08-02 15:11

你好,你沒有開發票,查證的時候你無法證明業務的真實性。

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快賬用戶7979 追問 2021-08-02 15:17

如果開票呢

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齊紅老師 解答 2021-08-02 15:20

你好,開票的話可以記錄折扣沖減銷項稅。

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