你好,放到其他流動資產里面。
老師,這個余額發生表應交稅費在借方,填報表的時候資產負債表期末余額應該用正號還是負號表示?
老師, 資產負債表里面應交稅費期末余額是負數,是什么原因
老師,這個資產負債表里的應交稅費是負數咋整啊?因為賬里的應交稅費期末余額在借方,不知道怎么填報表了
老師 資產負債表里面的應交稅費 期末余額為負數 是什么意思呀
老師 資產負債表里面的應交稅費 期末余額為負數 是什么意思呀
公司跟個人租房,對方沒有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規
老師 農民專業合作社的增值稅所得稅怎么處理
我們執行小企業會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數據去申報嗎?
您好小規模納稅人物業公司,營業執照增加什么經營范圍可以開(服務費)發票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發貨時蓋上防曬膜,這個不是常規的包裝物,賬務應該怎么做啊?是直接打領料單領用,算銷售費用,還是怎么弄啊?
老板個人名義為公司貸的經營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發票,如果這個部分出現疑點了,應該怎么應對
那總資產就增加了,應交稅費負數改為0,差額記在未分配利潤嗎?
對的,是的,就是增加資產,不需要修改未分配利潤。
老師,這個這樣做的話,要不要在哪里備注?或者記賬需不需要調整?
不需要備注,也不需要登記,也不需要記賬。
那下期的應交稅費是正數時,上期的其他流動資產(應交稅費負數)就要歸零了么?
對的,是的,是這么做的。
老師,如果這一期的我調整營業成本減少了,利潤總額會提高,所得稅也會提高,凈利潤也會提高,那這一期的資產負債表里有哪些數據會發生變化?
你好,為分配利潤增加,庫存商品增加,或者是應付賬款減少。
應交稅費那里沒變化嗎?
你好,你充你的成本當時怎么做的?你當時借主營業務成本,應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款嗎?
當時對方開了附屬發票嗎?
老師,沒有開票,我只是把成本少結轉了一些,就是想多交一些企業所得稅,利潤表我知道怎么調了,可是就是不知道財務報表怎么調
那應交稅費就不需要調整的。