是的,對的,是這么做的。
老師,銷售凈利率=凈利潤÷銷售收入=凈利潤÷主營業(yè)務收入凈額嗎?實際上這個公式里面的收入是要用公司年報里面的營業(yè)收入嗎?
增值稅申報的銷項稅需要跟財務報表里面的營業(yè)外收入一致嗎
老師在申報增值稅時 銷項 銷售不含稅金額是不是得跟利潤表中的本期營業(yè)收入金額一致?也就是說如果沒有開票但確認了收入也必須在銷項 不含稅金額那里添加不開票收入的金額?
老師,增值稅申報表中的免稅銷售額,是利潤表里的主營業(yè)務收入嗎?
老師,請問小規(guī)模納稅人企業(yè)所得稅申報表里面的營業(yè)收入是含稅還是不含稅的,還有利潤表里面的營業(yè)收入,和增值稅申報表里面的總收入,這三個數(shù)要相等,那是填含稅還是不含稅的呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調(diào)給對方稅務局,對方稅務局回復函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內(nèi)銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
但是我有退個稅手續(xù)費的和固定資產(chǎn)清理的收入,當時申報了增值稅,填在了未開票收入里面,累計在增值稅的不含稅收入里面了呀
這些都記在營業(yè)外收入里面了
你要個稅手續(xù)費返還,做其他業(yè)務收入,固定資產(chǎn)的,你也可以做到其他業(yè)務收入。
做其他業(yè)務收入,也不可能跟增值稅里面的金額一樣了對嗎
一樣的呀,借銀行 貸其他業(yè)務收入 應交稅費,應交增值稅 這樣你增值稅銷售額和所得稅的銷售額是一樣的。
所以是這兩筆不應該記在營業(yè)外收入里面?
你好,第一個是在營業(yè)外收入或者其他收入都可以,第二個是做固定資產(chǎn)清理。
那你為了讓他一致,你賬上修改一下不行嗎?你不修改它就是不一樣。
固定資產(chǎn)清理最后也結轉到營業(yè)外收入了
你好借銀行 貸固定資產(chǎn)清理 應交稅費 你們按這個繳納增值稅
那我這個清理固資和退個稅手續(xù)費的需要申報印花稅嗎
?你好,銷售固定資產(chǎn)的需要 買賣合同