對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,施工企業(yè)做收入是按照完工百分比法,那真值稅要填在哪里呢?比如我們這個(gè)月按照百分比提了收入并且也開(kāi)了發(fā)票,但是開(kāi)發(fā)票的金額與確認(rèn)收入不一致,這個(gè)銷項(xiàng)稅與不含稅銷售額要取那個(gè)數(shù)字并且填在真值稅報(bào)表那一張那一列呢?
視同銷售會(huì)計(jì)上沒(méi)確認(rèn)收入,賬上確認(rèn)了銷項(xiàng)稅額,但是增值稅申報(bào)表填在了未開(kāi)票收入那里,這樣的話,申報(bào)表的收入和賬上不就不一樣了嗎?
公司上月處置固定資產(chǎn),增值稅確認(rèn)收入和銷項(xiàng)稅額,企業(yè)所得稅不確認(rèn)收入,收入就會(huì)稅會(huì)不一致。 請(qǐng)問(wèn)老師,水利基金的計(jì)稅依據(jù)是本月實(shí)際開(kāi)票銷售的不含稅收入,還是不含稅收入要加上處置固定資產(chǎn)的不含稅收入呢?
就是說(shuō)系統(tǒng)里的那個(gè)銷售收入一定要跟那是申報(bào)表的銷售收入一致一致,只不過(guò)那些申報(bào)表的收入有開(kāi)票收入,有不開(kāi)票收入這種的。不開(kāi)票收入和開(kāi)票收入合起來(lái)就是納稅申報(bào)表那個(gè)收入合計(jì)。是吧,也可以這種的嗎。我就不知道最新的這個(gè)這個(gè)就是收入確認(rèn)準(zhǔn)則里面說(shuō)的。是不是主營(yíng)業(yè)務(wù)收入確認(rèn)的這個(gè)金額必須要開(kāi)票? 老師剛才那個(gè)截屏是不是說(shuō),嗯,把收入在系統(tǒng)上確認(rèn)之后,有開(kāi)票的有沒(méi)開(kāi)票的,沒(méi)有開(kāi)票的,就這個(gè)表格適用于那種就是。嗯,不抵扣增值稅的那個(gè)企業(yè)呀
老師在申報(bào)增值稅時(shí) 銷項(xiàng) 銷售不含稅金額是不是得跟利潤(rùn)表中的本期營(yíng)業(yè)收入金額一致?也就是說(shuō)如果沒(méi)有開(kāi)票但確認(rèn)了收入也必須在銷項(xiàng) 不含稅金額那里添加不開(kāi)票收入的金額?
樸老師接,進(jìn)料加工手冊(cè),一張進(jìn)料的單子對(duì)應(yīng)2張出口的單子+1張下腳料內(nèi)銷補(bǔ)稅的單子。請(qǐng)問(wèn)領(lǐng)料的時(shí)候全部把進(jìn)料的領(lǐng)出了對(duì)不對(duì),后邊這張下腳料的進(jìn)口報(bào)關(guān)單(國(guó)內(nèi)并沒(méi)有銷售)應(yīng)如何記賬
老師,我們有個(gè)小規(guī)模的勞務(wù)公司,增值稅和所得稅稅率多少啊,什么情況下滿足小微企業(yè)呢,可以開(kāi)服務(wù)費(fèi)發(fā)票啊
高拍儀維修130,記入維修費(fèi)還是辦公費(fèi)啊?
公司有軟著產(chǎn)品,也有其他的業(yè)務(wù) 這部分業(yè)務(wù)和軟件產(chǎn)品無(wú)關(guān),即征即退時(shí),退的稅款只是軟著類的稅嗎,其他業(yè)務(wù)是否并入一起退稅?
想要一下學(xué)習(xí)資料里的,付款申請(qǐng)單等電子版表格
公司已經(jīng)稅務(wù)注銷和工商注銷,然后關(guān)聯(lián)企業(yè)和注銷公司是同一法人,關(guān)聯(lián)企業(yè)目前讓做稅務(wù)清查,要求注銷公司恢復(fù),可以恢復(fù)嗎?
老師 常規(guī)的支出 比如電費(fèi) 社保等的繳納都必須領(lǐng)導(dǎo)簽字么
這個(gè)開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱怎么寫(xiě)
懂孝彬老師在嗎,老師在嗎
個(gè)稅2023年度年收入超六萬(wàn),但自己沒(méi)有在個(gè)稅App上申報(bào),APP上能查到公司每月已申報(bào)的稅額,這種自己沒(méi)有再申報(bào)2023年度綜合所得年度匯算有什么影響?現(xiàn)在時(shí)間過(guò)了怎么操作?
那如果只按開(kāi)票金額計(jì)算銷項(xiàng)稅額這樣會(huì)有什么影響?
你好,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)的。要求你們調(diào)整的。
是不是可以在匯算清繳的時(shí)候再統(tǒng)一調(diào)整呢?
可以的,可以這么做的。