你好 1;? ?水利基金這部分是包括 處置固定資產(chǎn)的不含稅收入的??
老師好,我單位由于意外火災(zāi)導(dǎo)致固定資產(chǎn)報廢,之后出售了殘余,我們計提了銷項稅,增值稅也申報了收入,但是申報印花稅和水利基金時,也要以增值稅的收入(含殘余固定資產(chǎn)處置收入)為依據(jù)嗎?
張老師,還是昨天那個問題,我們一般納稅人建筑公司簡易計稅,減去分包按百分之三繳納增值稅,那我們企業(yè)所得稅收入是我們開專票的不含稅金額確定收入還是價稅合計確認(rèn)收入,如果不含稅價格確認(rèn)收入,那我們的銷項該如何處理
老師,請問公司處置一臺車,不含增值稅收入計入“固定資產(chǎn)清理”,那企業(yè)所得稅年報該項收入應(yīng)該填在哪里?營業(yè)收入下的其他收入嗎?
公司上月處置固定資產(chǎn),增值稅確認(rèn)收入和銷項稅額,企業(yè)所得稅不確認(rèn)收入,收入就會稅會不一致。 請問老師,水利基金的計稅依據(jù)是本月實際開票銷售的不含稅收入,還是不含稅收入要加上處置固定資產(chǎn)的不含稅收入呢?
老師,處置固定資產(chǎn)開票要申報增值稅,申報增值稅的收入是不是跟企業(yè)所得稅的收入不一致了啊
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費,這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
好的,明白了。 季度申報企業(yè)所得稅的時候,會產(chǎn)生增值稅和企業(yè)所得稅收入比對異常,我就寫:公司處置固定資產(chǎn),增值稅確認(rèn)收入,企業(yè)所得稅不確認(rèn)收入,引起的稅會差異就行了吧?
?你好 ;? ? ?是的;? ?就是會引起差異的; 是的? ?