同學,你好 之后應交增值稅,轉到營業外收入
老師,小規模季度開票不超過30萬免征增值稅,季度末增值稅額減免,進了營業外收入-,這個收入是不征收企業所得稅的吧?
老師現在小規模企業月度10萬,季度30萬免增值稅,增值稅免的,金額填的是不含稅金額?稅額用記到營業外收入嗎?還是直接填含稅收入
老師請問,小規模企業月度10萬免征的增值稅稅額,用計入營業外收入嗎?
老師,小規模企業,季度不達30萬,月度不達10萬,季度末所計提的增值稅計入營業外收入嗎?
老師請問小規模納稅人,季度不含稅銷售收入不超過30萬,免增值稅,計入營業外收入,這個免征的增值稅(營業外收入)是按1%還是3%的?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
那免稅的不用轉了吧
小規模減證轉營業外收入是按3個點,還是1個點
同學,你好 是按照1%來算的