你好這個是在電子稅務局申報。
老師 營業賬簿印花稅是每年都要申報嗎?小規模納稅人
小規模納稅人,在申報里面有個印花稅,名稱是營業賬簿,請問這個怎么申報呀,之前從未申報過。
河北省的小規模納稅人想申報印花稅營業賬簿增值稅,按期申報里沒有,只有按次申報里有營業賬簿。是選擇每季度按次申報,還是按年申報
小規模納稅人營業賬簿印花稅在哪里申報?
小規模納稅人的營業賬簿印花稅有減免嗎
資產不超5000萬享受小微企業優惠,企業剛成立,固定資產是1億,企業一直是虧損,怎么把他控制在小型微利企業
廣東個體戶去年申報了五個月的社保,一直無錢繳在產生滯納金,確實個體戶經營困難,有沒有可以撤銷的或去前臺核銷的辦理手續呢。還是一定要清繳了才能注銷?
老師:本期經營杠桿系數和下期經營杠桿系數算法一樣的吧都是基期邊際貢獻?息稅前利潤
B、公司代收代繳消費稅12萬為啥不計入半成品成本
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
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在本期申報里面沒有顯示印花稅,是不是就不用申報了?
你好你有實際發生,你就先采集再申報。
沒有經營發生,是不是就可以不用申報了
采集是怎么操作的呢?
你好,是的,你如果實際沒有發生應稅業務,就可以不用申報。