你好,剩下的正常入賬,只是不能稅前扣除
老師,確認應收賬款一共189600,其中157200已開發票,剩余沒有給對方開發票,怎么做賬務處理了
發票開了30萬,對公付了195000元,剩余105000元不再付款了,開發票的公司注銷了,這種怎么處理呢
你好老師 對方公司開給我公司105萬的發票,我們只付了50萬出去,剩余的55萬一直掛著沒有從對公戶付,對方的公司已經注銷了,這個賬怎么處理,但是這比卡老板已經以個人名義支付給對方法人了。
已付款給個體戶30萬,對方開票了84500,剩余21550元未開發票,對方公司已注銷了,怎么做賬務處理呢?
應付賬款錢已經給對方了,但是對方公司注銷了,發票也沒有給我們開,這種情況怎么處理呢?
報銷人和領款人同一個人,報銷人處已簽字,可以在領款人處寫同上這兩個字嗎
老師,你好,我想問一下,出納銀行日記賬可以用excel表格做嗎?
老師,這個應該選什么,我覺得4.5萬好像不對,應該1萬,8-9兩個月
老師好,獨資企業給法人發的工資扣個稅嗎
老師,勞務公司的,好幾個地方的加油票,有些跨省,是不是公司抬頭就可以報銷(差旅),好幾個項目的,是不是得按項目來呢
接代賬會計賬,如果賬實不符,需要調還是接著做
老師,我司叫我5月核算成本,然后我看系統入庫A訂單3000個,成品分兩次入庫,是2025年2月24日入庫2000個,2025年03月03日入庫800個,直到今天2025年4月29日還有200個未結單,但是生產日報表這樣寫2025/3/11成品做2000個并入庫,這明顯是做假報表了?還是說他把B訂單做好的,入庫到A訂單先
老師好,我是建筑內賬,我想問下一筆賬款,如何做會計分錄,李這個卡500轉入甲公司,甲公司代支付給供應商乙,怎么做會計分錄呢? 我做的是第一步:借:其他應收—甲公司 貸:銀行存款—李(這可不可以做成庫存現金呢) 第二步:借:應付賬款—乙 貸:銀行存款—甲公司 這樣是否正確?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師,怎么平賬呢?
是應付賬款 借方余額215500
借庫存商品300000(其中部分沒有發票) 貸銀行存款
這是沒有發票的,不能稅前扣除
沒開發票怎么做庫存入庫呢?
沒有發票也可以入庫存,只是沒有發票的成本不能稅前扣除
我們是銷售公司哦,那后續怎么弄呢?虛增庫存了
這個不屬于虛增,你們不是貨都到了嗎?你可以用比如說入庫單,物流的單據這些證明業務的真實性
老師,這個215500就是相當于預付了,人家都沒發貨注銷了呢
哦哦,沒有發貨的話預付賬款轉到營業外支出,然后搜索相關的證據,然后在稅前扣除
對方給了一個稅局的注銷單,可以稅前扣除嗎? 老師,是直接,借營業外支出貸應付賬款嗎?
對,沒錯了,一般憑借這個就可以稅前扣除