您好,您是這次收到款開票嗎
老師,確認(rèn)應(yīng)收賬款一共189600,其中157200已開發(fā)票,剩余沒有給對(duì)方開發(fā)票,怎么做賬務(wù)處理了
老師,2020年5月我收款15W,賬上做了確認(rèn)收入,并且已經(jīng)開過發(fā)票和報(bào)過稅,2021年4月份我忘記給對(duì)方開過發(fā)票,于是又開了一次發(fā)票且報(bào)了一次稅,但是賬上沒有確認(rèn)收入,現(xiàn)在該怎么處理呢?
老師,2020年開了發(fā)票,2020年已經(jīng)確認(rèn)了收入,但是對(duì)方公司沒有入賬,現(xiàn)在發(fā)票要沖紅怎么進(jìn)行賬務(wù)處理啊?
請(qǐng)問老師,我們對(duì)應(yīng)收款的時(shí)候發(fā)現(xiàn)一筆以前年度未開票收入,當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票全額記到收入里了,確認(rèn)了應(yīng)收賬款,但對(duì)方?jīng)]有收到發(fā)票,沒有確認(rèn)應(yīng)付賬款,現(xiàn)在給對(duì)方補(bǔ)開發(fā)票,我應(yīng)該怎么記賬呢?
#提問#老師老師企業(yè)貨款已付,但我們還沒給發(fā)貨,發(fā)票對(duì)方非讓開出來,怎么處理賬務(wù)?能確認(rèn)收入嗎?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
不是的,對(duì)方給付款的時(shí)候開票
那你們都沒有確認(rèn)收入的時(shí)候怎么確認(rèn)應(yīng)收賬款呢?是不是先付款,本來要做預(yù)收賬款的,然后做成了應(yīng)收賬款