您好,這個的話,是寫在本期開發票的,3%的這個位置
小規模納稅人本季度銷售額不超過30免稅,申報表要怎么填呢?
小規模納稅人,季度銷售額不超過30萬,需要填報減免表嗎?怎么填?
小規模納稅人季度未超過30萬,申報的時侯需要填寫減免稅申報表嗎
小規模納稅人季度銷售不超過30萬,申報時候用填寫減免表嗎?
老師,小規模納稅人季度銷售額不超過30萬在申報增值稅時還需要填寫增值稅減免稅申報明細表中的減稅項目的數據嗎?
當年發生發生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產的,其實是商品,跨年后期調整完固定資產為庫存商品,累計折舊部分轉入以前年度損益調整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調整
固定資產累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業是做銷售家用油漆的,現在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發票一筆付款了,每張發票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發票開給我,開的發票是工程設計服務發票,那我把這張發票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉出怎么不是按照13%轉呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發票,增值稅和個稅是多少稅點
增值稅也是按照3%繳納嗎,開的發票全部是1%的。
怎么填寫減免部分呢
開具1%的增值稅普通發票,將開具的1%的增值稅普通發票的不含稅銷售額填入《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“應征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)”和“其他增值稅發票不含稅銷售額”欄次;對應減征的銷售額2%部分計算填寫在《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)》“本期應納稅額減征額”及《增值稅減免稅申報明細表》減稅項目對應的“本期發生額”和“本期實際抵減稅額”欄次,減免性質代碼應選擇“SXA031901121|0001011608|小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅