同學你好,是的,2023年第四季度的印花稅是要在2024年1月15號自之前申報。
老師你好,我需要去更正去年第四季度和今年第一季度申報表,需要在本月15號之前完成嗎?
老師好,2023年1月申報2022年印花稅,2022年12月忘記計提了,第四季度企業所得稅已申報,請問要怎么辦?是要在2023年1月補計提嗎,分錄怎樣寫
老師我申報2022年第四季度所得稅后,又報了印花稅,之前報表里沒計提這個印花稅,導致所得稅多交了,2023年1月做賬要怎么處理呀
老師您好,單位之前一直虧損,2023年第四季度開始盈利,2022年已經填過A106000企業所得稅彌補虧損明細表,2024年1月初申報2023年第四季度企業所得稅時,“減:彌補以前年度虧損”那一行會帶出可以彌補的金額嗎?
2023年第四季度的印花稅是要在2024年1月15號自之前申報嗎
現在小規模企業開票稅率還是1嗎?不超過多少免稅
殘保金,小微企業怎么繳納
老師,你好,我想請問一下,一個人可以擔任多個公司的財務負責人嗎
一個人上班單位繳納保險,同時也注冊了個體戶且是核定征收的。請問個人發的工資和個體戶會沖突嗎,會到賬個人的個稅增加嗎
小規模企業,個稅需要計提嗎?還是發生的時候直接,計提工資和計提個稅需要分開寫嗎分錄是什么不考慮社保
老師 您好 請問一下 保險公司簽的代理合同 發工資顯示有個調稅 個調稅是什么 明年可以退稅嗎
財管P,相關系數為0的時候,兩資產收益率是不相關的吧、
報第四季度財報時,利潤表中研發費用沒填數,年報時可以填上數嗎?會有風險嗎
老師,小規模納稅人公司,一季度開票超了30萬,其中6萬的票開票了重復開了4月1日才沖紅,像這種可以大廳強制申報嗎?
老師,1.生產企業,24年12月出口。本月18號申請首退稅時,跳錯誤。有一個征退稅差在做增值報表時未填寫。導致退稅提交不了,這個最好的操作方法我現在可以做些什么。2.公司產品全部外銷的。現開票額度只有60萬,3月份出了兩筆,共需開票200W。現在需提升額度,也不知道是否很快能批。我現在先把這個60萬開了再提升額度嗎?還是不開直接申請。那確認收入能延到5月嗎我現在需要馬上做的是什么。3.A公司是貿易公司做出口并退稅的,A公司把貨款打到B生產公司下單,B公司雖是生產公司,但沒有生產能力,把款打給C公司進行生產。完成交貨后,B公司已經開了成品發票給A公司,并完成了退稅。請問C公司應該給B公司開什么發票?開產品原材料還是產品加工費呢?
第四季度應交印花稅360,12月份怎么做賬呀,需要計算嗎
同學你好,12月份可以計提,可以不計提,等1月繳納之后再計提。