借:銀行存款/應(yīng)收賬款等科目 貸:主營業(yè)務(wù)收入/其他業(yè)務(wù)收入等科目 應(yīng)交稅費(fèi)—簡易計稅 借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款
我們公司給客戶安裝改造會議室(會議led屏幕,音響,話筒,攝像頭設(shè)備等安裝),客戶讓我們出一個設(shè)計方案,該設(shè)計方案圖紙我們公司請外面的公司幫我們做的圖,收到4600元設(shè)計服務(wù)~設(shè)計費(fèi)發(fā)票,這個我們公司怎么做賬呢。
老師,我們是做貿(mào)易公司的,要到工廠進(jìn)貨,客戶要開發(fā)票,比如10萬票,客戶打款到工廠公戶,這比10就當(dāng)做我們給工廠的貨款,工廠收我們6個點的稅點,我們再私賬退款給客戶10給客戶,客戶另外轉(zhuǎn)賬7個點的稅金給我們,這個分錄怎么做? 工廠月末統(tǒng)一收一次我們的稅點,這個稅點6000的分錄怎么做?謝謝老師,請老師說的詳細(xì)一點
我們公司接了一個項目 給客戶裝一套音響設(shè)備, 只簽了1份合同 有注明設(shè)備費(fèi)用和安裝費(fèi) 設(shè)備是我們采購回來給客戶安裝的 發(fā)票要怎么開 能不能開建筑服務(wù) 按照一般納稅人 還是要把發(fā)票分開來開
我們屬生產(chǎn)企業(yè)但也可以把完工產(chǎn)品給客戶安裝完善,但安裝就是我們找的做勞務(wù)的公司來完善,現(xiàn)做勞務(wù)的完成后開出的勞務(wù)發(fā)票給我們公司,我公司應(yīng)對這勞務(wù)發(fā)票作會計分錄
老師我們公司是建筑安裝公司,公司把安裝公司承包給個人施工隊。結(jié)算是個人施工隊以個人名譽(yù)去稅局代開了安裝普通發(fā)票。想問下老師我們安裝公司用這個代開的安裝發(fā)票怎么入賬怎么做分錄謝謝
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進(jìn)項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
個人還沒給我司開過來發(fā)票,可以做暫估分錄嗎?怎么做?謝謝老師
如果還沒收到個人的發(fā)票,可以先暫估 借:主營業(yè)務(wù)成本-勞務(wù)費(fèi) 貸銀行存款或應(yīng)付賬款