借主營業(yè)務(wù)成本,貸應(yīng)付賬款,
我們公司給客戶安裝改造會議室(會議led屏幕,音響,話筒,攝像頭設(shè)備等安裝),客戶讓我們出一個設(shè)計方案,該設(shè)計方案圖紙我們公司請外面的公司幫我們做的圖,收到4600元設(shè)計服務(wù)~設(shè)計費(fèi)發(fā)票,這個我們公司怎么做賬呢。
老師:您好!我們公司的業(yè)務(wù)是園林設(shè)計,2018年有開具一筆16萬左右的發(fā)票給甲方,后來甲方項目土地因為涉及非法占用農(nóng)業(yè)用地的問題,項目被勒令停止,這筆設(shè)計費(fèi)用到現(xiàn)在都沒辦法收回,當(dāng)時公安機(jī)關(guān)還到我們公司提取了相關(guān)設(shè)計圖紙做為證據(jù)。請問老師,這筆應(yīng)收賬款已經(jīng)超過三年,我們用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則,沒有計提壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在可以怎么處理比較好?
我們公司給客戶安裝設(shè)備,2023.12我們給客戶開的3個點(diǎn)的發(fā)票,簡易計稅的,如何做會計分錄,我們又請當(dāng)?shù)毓と税惭b。后期當(dāng)?shù)毓と私o我司開安裝服務(wù)發(fā)票,這個分錄又該怎么寫?謝謝老師
請懂的老師回答: 公司為電力輔助服務(wù)的技術(shù)服務(wù)公司,通過為客戶改造配電室相關(guān)的技術(shù)服務(wù),讓客戶省電,根據(jù)客戶每月的抄表電量,收取服務(wù)費(fèi)。 一般承接一個新項目后,先會對客戶的配電室進(jìn)項運(yùn)維改造,包括購買新的表計,相關(guān)設(shè)施的簡單升級等 表計是我們購買,每個項目的表計購買安裝后,可以使用10年左右(每塊表計380元,根據(jù)項目樓宇多少按照); 相關(guān)設(shè)施的簡單升級,則是承包給第三方工程公司,升級后,也能使用5-10年。 請問: 1、這個表計能一次性計入當(dāng)期損益嗎?需要進(jìn)項攤銷嗎? 2、承包給第三方公司的設(shè)備維護(hù)升級費(fèi)用,能一次性計入當(dāng)期損益嗎?需要進(jìn)項攤銷嗎?
老師好,就是我們公司做的行業(yè)是做非標(biāo)設(shè)備流水線線體的,我們就是指從外面發(fā)包 給外面做加工,然后回來直接組裝,我們提供設(shè)計圖紙給供應(yīng)商幫我們加工的,組裝發(fā)貨到客戶那邊,我們還有我們?nèi)斯な巧祥T安裝調(diào)試及差旅費(fèi),我們的產(chǎn)品到安裝調(diào)試要一個月,2個月、多則半年,他這個服務(wù)時間長,回款很難, 我們老板要我準(zhǔn)確的把這項目對應(yīng)的產(chǎn)品核算毛率出來,這個思路沒頭緒,望老師指點(diǎn)指點(diǎn),
老師,通常我們項目上的發(fā)貨是先發(fā)貨,然后等到項目驗收才能開票到款,那材料采購入庫了在出庫了這什么時候結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?分錄咋寫
過節(jié)費(fèi)單獨(dú)發(fā)放還是隨工資一起發(fā)放
老師 小規(guī)模繳納增值稅 季度是30萬 還是45萬是臨界點(diǎn)?
老師麻煩問一下,借管理費(fèi)用-招待費(fèi),貸現(xiàn)金,這張憑證的后面是不是不能只有一張發(fā)票,還要附上報銷單,對吧
請問收到材料專票并入庫的庫存商品,還沒有銷售出去是不是不用結(jié)轉(zhuǎn)成本
您好老師!我想咨詢一下,這個企業(yè)所得稅年報期500萬一次性扣除了,以后年度折舊調(diào)增。我的疑問是圖中紅圈本年累計折舊數(shù)。和期間費(fèi)用折舊數(shù)對不上,原因是因為期間費(fèi)用折舊是實(shí)數(shù)。但是在這一年中,固定資產(chǎn)有清理 所以累計折舊轉(zhuǎn)出來一部分?jǐn)?shù)。所以105080累計折舊這個表本年累計這個數(shù) 就是減掉了清理資產(chǎn)折舊的那個數(shù)。我應(yīng)該怎么填,如果填實(shí)數(shù)的話,累計折舊余額就會對不上。 2.
公司沒有工會可以不按照工資比例交工會費(fèi)嗎?
稅務(wù)風(fēng)險評估報告是哪個公司出的嗎?
請教,實(shí)際收的水費(fèi)發(fā)票一般含免稅金額,就會導(dǎo)致應(yīng)交稅費(fèi)簡易征收(貸方與借方差額)金額與實(shí)際值出現(xiàn)差額,怎么辦? 比如代收103,收入100,增值稅3 代付91.5元,成本90 增值稅1.5 賬面簡易征收1.5 而實(shí)際103-91.5=11.5/1.03*0.03=0.33
老師好,總公司和非獨(dú)立核算的分公司之間的資金流動需要開票嗎,比如分公司員工的社保工資發(fā)放是總公司把錢劃撥給分公司,這樣需要開票嗎
直接入成本,不用先做到費(fèi)用里面嗎老師?
和主營直接相關(guān)可以直接做主營業(yè)務(wù)成本,你們還沒有收入話,掛勞務(wù)成本/生產(chǎn)成本-設(shè)計下面,掛著,后面有收入,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本或者是生產(chǎn)成本
我們公司不是生產(chǎn)型企業(yè),所有設(shè)備都是采購后再銷售的,沒有生產(chǎn)成本,暫時也沒有收入,那是直接做主營業(yè)務(wù)成本嗎?
掛勞務(wù)成本下面,掛著,后面有收入,借主營業(yè)務(wù)成本,貸勞務(wù)成本