是的,對(duì)的,是這么做的
老師你好,請(qǐng)問(wèn)經(jīng)營(yíng)租賃要填在增值稅申報(bào)表上的哪一欄?屬于貨物及勞務(wù)還是屬于服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)?
老師我們是銷售車的,我填增值稅申報(bào)表時(shí)候是不是把數(shù)字填在服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)那個(gè)欄里啊
在申報(bào)時(shí)提示:當(dāng)前小規(guī)模納稅人申報(bào)屬期內(nèi)認(rèn)定的稅費(fèi)種為服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)品目,《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》主表只允許填寫(服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn))列,請(qǐng)核對(duì)后重新填寫正確欄次后申報(bào)。這種情況我怎么處理
老師好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)增值稅申報(bào)表付列資料三里面的服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)扣除項(xiàng)目應(yīng)該是按照什么填寫啊?
請(qǐng)問(wèn)老師一下,酒店業(yè)的收入應(yīng)該是填寫在增值稅申報(bào)表的“貨物及勞務(wù)”還是“服務(wù),不動(dòng)產(chǎn)和無(wú)形資產(chǎn)”那一列?
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產(chǎn)品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認(rèn)收入?
老師麻煩問(wèn)一下法人在三家公司同時(shí)報(bào)了個(gè)稅,現(xiàn)在個(gè)稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個(gè)稅,我可不可以現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個(gè)公司做上的現(xiàn)在改成0,再找一個(gè)人報(bào)法人報(bào)的那些工資?
老師:我們注冊(cè)200萬(wàn),實(shí)際投資3000萬(wàn),發(fā)生重大事件是按照200萬(wàn)處理,還是按照資產(chǎn)評(píng)估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個(gè)體戶,公司申報(bào)房產(chǎn)稅的時(shí)候,必須要交增值稅么
老師固定資產(chǎn)選擇一次性稅前扣除 ,購(gòu)車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報(bào)稅的時(shí)候按全額扣除費(fèi)用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報(bào)稅時(shí)應(yīng)納稅所得額是按加上一年應(yīng)計(jì)提的折舊報(bào)稅嗎,手動(dòng)改數(shù)
你好,2024年累計(jì)暫估的庫(kù)存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒(méi)有收到成本發(fā)票進(jìn)來(lái),那暫估的金額要納稅調(diào)增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個(gè)稅有3個(gè)月,多算了一個(gè)員工,現(xiàn)在需要更正24年3個(gè)月個(gè)稅,請(qǐng)問(wèn)如果更正個(gè)稅的話,那么年度財(cái)務(wù)報(bào)表和匯算清繳報(bào)表是不是都要更改了?
老師,我們公司請(qǐng)了學(xué)生來(lái)做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們?nèi)ザ悇?wù)局開勞務(wù)發(fā)票來(lái)接工資 ,開勞務(wù)發(fā)票怎么收稅的,有起征點(diǎn)嗎?另外開發(fā)票時(shí)需要簽勞務(wù)合同嗎?
a105050職工福利費(fèi)支出怎么取數(shù),是管理費(fèi)用-職工福利費(fèi)還是應(yīng)發(fā)職工薪酬-職工福利費(fèi)
老師,稅務(wù)是清算狀態(tài),工商年報(bào)狀態(tài)應(yīng)該也寫清算對(duì)不
老師,個(gè)體戶法人申報(bào)經(jīng)營(yíng)所得,可以抵扣贍養(yǎng)費(fèi)及孩子教育費(fèi)嗎
可以的,匯算清繳的時(shí)候扣除
平常預(yù)繳納稅申報(bào)里面不能填寫是嗎?那如果利潤(rùn)總額超出每月5000元的,只能先預(yù)繳稅,匯算清繳再退稅嗎
你好不能填寫 可以
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳,個(gè)稅抵扣的贍養(yǎng)費(fèi)等在哪里操作,請(qǐng)問(wèn)有操作流程嗎?
個(gè)人在他的手機(jī)個(gè)稅App里面填寫,然后選擇扣繳義務(wù)人的時(shí)候選擇自行匯算 然后會(huì)算清剿填寫的時(shí)候給他填寫進(jìn)去
匯算清繳填寫在納稅調(diào)整減少額里面嗎
不是 里面有一個(gè)專項(xiàng)附加扣除
請(qǐng)問(wèn)有個(gè)體戶匯算清繳申報(bào)操作流程嗎
去扣繳端 預(yù)繳下面第二行就是匯算清繳你點(diǎn)開就可以了 需要調(diào)整的,有調(diào)增減選擇的
好的,謝謝
不用客氣,周末愉快