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比如23年的費用,23年沒有計提,跨年24年才拿到24年開具發票,這種情況跨年發票怎么處理?分錄怎么寫?稅務上匯繳清算怎么填寫?我知道可以當作今年的發票用,小白就想學習一下跨年發票分錄和匯繳清算怎么處理?還有一種24年匯繳23年的企業所得稅后才收到發票,那稅務上怎么處理?

2024-01-13 02:28
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齊紅老師

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2024-01-13 03:59

第一借以前年度損益調整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整

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第一借以前年度損益調整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2024-01-13
同學,你好。需要通過以前年度損益調整科目入賬。借:以前年度損益調整 貸:銀行存款。以前年度損益調整主要體現在所得稅匯算清繳表的“應補(退)所得稅額”一欄中。具體來說,如果以前年度發生了虧損,而本年度發生了盈利,那么在計算所得稅時,可以將以前年度的虧損抵扣本年度的盈利,從而減少應納稅所得額。這個抵扣的過程就是以前年度損益調整,而其在所得稅匯算清繳表中的體現就是在“應補(退)所得稅額”一欄中減少了應補稅額。
2024-04-09
您好,2024年通過以前年度損益調整入賬,2023年會審請假的時候直接加上這筆費用就可以了
2024-04-09
你好紅沖暫估的按發票入賬,然后可以追加到發生年度扣除。
2024-04-29
同學,你好 那26年報匯算清繳的時候再調減 后一個問題:是25年匯算清繳額時候調,如果再26年6月份之前獲取發票,就不要調整了,這個當作25年的費用
2025-03-24
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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