第一借以前年度損益調整 貸銀行存款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
老師,在跨年發票的賬務處理中,如果直到匯算清繳時仍未收到上年的成本費用發票,進行納稅調增補繳所得稅,完成匯算清繳后收到上年的成本費用票需要怎么處理呢?上年暫估入賬的和提前已知金額按實際入賬的處理有區別嗎?
收到跨年的費用發票分錄怎么寫?以前沒有計提過,企業所得稅匯繳的時候是不是也要因為這個分錄處理一下?
比如23年的費用,23年沒有計提,跨年24年才拿到24年開具發票,這種情況跨年發票怎么處理?分錄怎么寫?稅務上匯繳清算怎么填寫?我知道可以當作今年的發票用,小白就想學習一下跨年發票分錄和匯繳清算怎么處理?還有一種24年匯繳23年的企業所得稅后才收到發票,那稅務上怎么處理?
小微企業,小規模納稅人,有一筆費用23年發生的,24年才入賬,現在匯算清繳,我想把這筆費用轉到23年,賬務該怎么處理?匯算清繳中用哪個表把這筆費用體現?
老師,23年的一筆費用沒有收到發票,我匯算清繳的時候調增了,假如24年7月份我又收到了這張發票,請問會計和稅務分別怎么處理?
老師 截止到3.26 銀行卡賬戶余額116153.48 截止到4.15銀行卡賬戶余額 94505.12 。 3.27-4.15銀行賬戶增加額-21648.35。這部分錢需要在3.26-4.15掙的錢(毛利潤)里面減去還是記為零 因為既然成為負數 就是把這段時間的錢花了 還用了之前賬戶余額的錢 不知怎么才是正確的呢老師
老師,我們是一般納稅人,給個體工商戶開發票,只錄名頭和統一社會信用代碼就行吧
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬 因為像招待費這一類的扣除項已經調增了還剩幾十萬
公司經營資金不足向員工個人借款周轉,其他應付款借款長期掛賬,金額較大是不是風險很大?
AB公司實際控股人是同一個人,只是A的法人不是實際控股人。A公司名下有3輛車,今年B公司給A公司的3輛車買了保險,保險費是B公司出的,收到的發票也是B公司,諾簽租車協議,A公司又提供不了發票,請問怎么處理?
請問一下老師,我朋友一個公司現在要報稅。但是想走一下流水。怎么走啊請問一下
注冊資金已經全部實繳,現在公司虧損,收回的貨款怎么提出呢
從別人那里交接過來的賬本,發現所有的憑證都沒有附上銀行回單,只有一個總的賬單,這個有影響嗎
我們是24年成為高新企業了,這樣的話,做24年的匯算清繳時就涉及到了研發費用的加計扣除,研發費用金額挺大的,但是又不想退稅,那這樣就需要調增,這個調增一般填在哪一欄比較合適啊?大概幾十萬
老師,電動車己申請國補,本月已銷售18萬票據,目前還差12萬 進貨款打款開票,咋補