你好,嚴(yán)格來說不可以,因?yàn)檫@個(gè)已經(jīng)跨年了。
老師 1月份申報(bào)12月份增值稅,附加稅免征,屬于12月份免征的附加稅需要計(jì)提并在申報(bào)交納增值稅時(shí)轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?
老師,2020年12月申報(bào)交了增值稅,附加稅,做賬也計(jì)提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報(bào)不用交稅,之前的計(jì)提的增值稅和附加稅要?jiǎng)h掉嗎
老師請(qǐng)問一下今年一月份申報(bào)了去年12月份增值稅和附加稅,但是附加稅去年12月忘記計(jì)提了,今年匯算清繳可以調(diào)整嗎
1月份計(jì)提了當(dāng)月10萬的應(yīng)交增值稅及1萬的附加稅。2月繳納了1月10萬的增值稅和1萬的附加稅。3月發(fā)現(xiàn)1月申報(bào)錯(cuò)誤,更正了申報(bào)。5月公司以后賬戶收到申報(bào)錯(cuò)誤造成的多繳納的2萬增值稅及2000的附加稅。請(qǐng)問這個(gè)差錯(cuò)分錄怎么做
老師,12月增值稅更正申報(bào)后,變成附加稅多計(jì)提了,, 可以1月份少計(jì)提嗎
老師您好,如果變更涉及到股權(quán)變更需要繳納哪些稅費(fèi)?當(dāng)時(shí)認(rèn)繳注冊(cè)是500個(gè),目前沒有實(shí)繳過。
請(qǐng)問:3月支付一筆費(fèi)用后,已經(jīng)入了管理費(fèi)用,但是發(fā)票是4月才收到,怎么調(diào)賬呢?
老師好,有個(gè)規(guī)定是零星支出月金額在5000到20000之間沒有發(fā)票也能列支的,這個(gè)怎么理解
老師,工程施工履約保費(fèi)可以入什么科目?
老師 請(qǐng)問下A公司應(yīng)納稅所得額1000萬,可以設(shè)置多個(gè)分支機(jī)構(gòu)適用小微企業(yè)5%的優(yōu)惠稅率嗎
老師,開的柴油發(fā)票進(jìn)來備注攔要寫嗎?
購買廠房支付維修基金怎么做賬
在u8系統(tǒng)中,應(yīng)收系統(tǒng)中的票據(jù)管理找不到票據(jù)是什么原因
4月交的增值稅是3月份還是4月份
申報(bào)出口退稅,一套會(huì)計(jì)分錄怎么寫,之前申報(bào)月份沒做計(jì)提
在12月報(bào)表已經(jīng)不能動(dòng)了,原因是電量度數(shù)補(bǔ)貼交了增值稅但是記到營業(yè)外收入了,所以導(dǎo)致利潤表上營業(yè)收入+營業(yè)外收入才等等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,老師該怎么操作合適呢?
你好,這個(gè)跟增值稅納稅申報(bào)表沒關(guān)系呀。 你只要調(diào)整附加稅的就可以了。
利潤表上營業(yè)收入不等于增值稅納稅納稅申報(bào)表上的金額,老師這樣沒關(guān)系嗎?
你好,為什么對(duì)不上?收入不是應(yīng)該對(duì)得上嗎?
有個(gè)電量補(bǔ)貼記成營業(yè)外收入了,但是交了增值稅,報(bào)稅的時(shí)候這個(gè)補(bǔ)貼記不開票收入了,導(dǎo)致納稅表比利潤表收入多了,
你好,你這個(gè)建議你更正申報(bào)一下。 電量補(bǔ)貼是稅務(wù)局讓你交增值稅的嗎?
不是, 是問了別的老師, 說這個(gè)對(duì)于數(shù)量的補(bǔ)貼需要交增值稅的,老師,更正申報(bào)后增值稅少了,所以附加稅也會(huì)少,我意思報(bào)表不能改動(dòng)了, 不就賬面變成多計(jì)提了, 可以1月份少計(jì)提嗎?
您好這個(gè)要不要交增值稅是要稅務(wù)局核定的。 你一定要少提也是可以的,只是查到了,就看稅務(wù)局怎么認(rèn)定了。 最多也就是讓你調(diào)整一下。