可以的,可以這么做的。
老師,2020年12月申報交了增值稅,附加稅,做賬也計提了增值稅和附加稅,今年3月份重新更正申報不用交稅,之前的計提的增值稅和附加稅要刪掉嗎
老師請問一下今年一月份申報了去年12月份增值稅和附加稅,但是附加稅去年12月忘記計提了,今年匯算清繳可以調整嗎
去年12月份的增值稅及附加稅忘記計提,今年匯算清繳時可以調整嗎?怎么調整
老師,您好,請問上一年12月份的忘記計提所得稅了,后面在今年1月份補計提了,這樣申報匯算清繳的時候需要做什么調整的嗎?還是正常按照報表申報就可以的
老師,您好,請問上一年12月份的忘記計提所得稅了,后面在今年1月份補計提了,這樣申報匯算清繳的時候需要做什么調整的嗎?還是正常按照報表申報就可以的
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
這個怎么調整
借以前年度損益調整 貸應交稅費,附加稅 借應交稅費附加稅,貸銀行存款 匯算清繳,在納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額納稅調減。
調整分錄就這么兩個還有其他的分錄嗎
你好,增值稅的和當年一樣, 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅, 貸應交稅費未交增值稅, 借應交稅費未交增值稅,貸銀行 他也不影響損益
增值稅計提了,就是附加稅漏了,我是說調整的分錄就是前面你說的那個,有沒有漏
月末把以前年度損益調整結轉到利潤已經完整的了