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老師,你好,我們是小規(guī)模裝修公司,本來(lái)客戶說(shuō)第四季度,轉(zhuǎn)款50萬(wàn)需要開(kāi)票,后來(lái)實(shí)際到賬40萬(wàn),只要我們開(kāi)票21萬(wàn),但是就怕進(jìn)項(xiàng)不夠,很多材料商都在12月開(kāi)票過(guò)來(lái)了,來(lái)了15萬(wàn)材料發(fā)票還有工資也在個(gè)稅報(bào)了12萬(wàn),這樣的話,第四季度利潤(rùn)我們就很奇怪了,就是21萬(wàn)-成本發(fā)票15萬(wàn)-工資12萬(wàn),怎么辦呢,虧損不太正常吧,還有老板有6萬(wàn)沒(méi)沖借支怎么弄

2024-01-12 16:24
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-01-12 16:27

您好,肯定不正常呀,我們要把材料發(fā)票先計(jì)入存貨科目中,按收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入不確認(rèn)就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本的

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2024-01-12 16:46

那些已經(jīng)付款并開(kāi)票的材料發(fā)票,我現(xiàn)在做借 原材料,貸銀行存款。我第四季度合計(jì)開(kāi)票的21萬(wàn),當(dāng)時(shí)做的是借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)收入,也就確認(rèn)21萬(wàn)收入,工資12萬(wàn),材料費(fèi)的話,我轉(zhuǎn)5萬(wàn)到成本里面(借工程施工 貸原材料,可以吧)

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齊紅老師 解答 2024-01-12 16:48

您好,這個(gè)是可以的了,

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2024-01-12 16:57

裝飾公司,正常的稅負(fù),一般是多少,比較合適呢,老師

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2024-01-12 16:57

還有老板未沖借支的其他應(yīng)收款,6萬(wàn),放在那里有關(guān)系嗎,發(fā)票有的是在的,有的還沒(méi)要回來(lái)

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齊紅老師 解答 2024-01-12 17:04

您好, 1.和老板的?其他應(yīng)收款 往來(lái)余額6萬(wàn)還好,大金額風(fēng)險(xiǎn)大的,因?yàn)楣蓶|跟公司借款年末不還視為分紅,要交20%個(gè)稅的 2.稅負(fù)是公司根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)計(jì)算的,毛利率*增值稅率=增值稅負(fù)率

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2024-01-12 18:08

老師,那我們第四季度未開(kāi)票的40-21萬(wàn),我可以在12月提前確認(rèn)收入嗎,那么我們成本那些就不用糾結(jié)多了怎么辦的問(wèn)題

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齊紅老師 解答 2024-01-12 18:10

您好,本來(lái)就是這樣做的,但是這個(gè)跨年了,咱申報(bào)增值稅要專管員確認(rèn)一下 這是未開(kāi)票收入,現(xiàn)在12月,有點(diǎn)麻煩了,因?yàn)橄壬陥?bào)未開(kāi)票收入(正)和增值稅(正),下次開(kāi)票時(shí)申報(bào)藍(lán)票正數(shù),還有未開(kāi)票收入(負(fù))和增值稅(負(fù)),但有年度累計(jì)未開(kāi)票收入大于等于0才行,明年我們可能申報(bào)不了未開(kāi)票收入(負(fù)),有個(gè)辦法就是12月把這個(gè)票開(kāi)發(fā),明年1月上班就紅沖,再等客戶需要開(kāi)票時(shí)再開(kāi)。(但時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了)

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2024-01-12 21:03

印花稅每個(gè)月要計(jì)提嗎,建筑裝修公司計(jì)提多少印花稅呢

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齊紅老師 解答 2024-01-12 22:32

您好,現(xiàn)在是季度申報(bào)印花稅,按我們發(fā)生印花稅事項(xiàng)的金額大小來(lái)申報(bào)的,比如我們租賃費(fèi),,保險(xiǎn)費(fèi),按賬面上的金額來(lái)確認(rèn)

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快賬用戶3027 追問(wèn) 2024-01-13 03:13

合同金額確認(rèn)交印花稅是吧,那按照百分之幾交

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齊紅老師 解答 2024-01-13 10:22

您好,每種合同的稅率都是不一樣的,您看下面哈 印花稅實(shí)行比例稅率,分為5檔,具體總結(jié)見(jiàn)表: 稅率適用稅目 0.1%1.倉(cāng)儲(chǔ)合同;2.租賃合同;3.保管合同;4.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同;5.證券交易。 0.025%營(yíng)業(yè)賬簿 0.03%1.買賣合同;2.承攬合同;3.建設(shè)工程合同;4.運(yùn)輸合同;5.技術(shù)合同;6.商標(biāo)專用權(quán)、著作權(quán)、專利權(quán)、專有技術(shù)使用權(quán)轉(zhuǎn)讓書據(jù)。 0.05%除上述第6外的產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù) 0.005%1.借款合同;2.融資租賃合同。

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您好,肯定不正常呀,我們要把材料發(fā)票先計(jì)入存貨科目中,按收入的比例結(jié)轉(zhuǎn)成本,收入不確認(rèn)就不要結(jié)轉(zhuǎn)成本的
2024-01-12
沒(méi)做收入對(duì)應(yīng)的成本,不要做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 做到生產(chǎn)成本里面的。
2025-01-13
你好!需要3月前做完企業(yè)所得稅匯算清繳才可以
2021-12-28
同學(xué)你好 只有季度不超四十五萬(wàn)就不交稅
2021-12-27
你好! 1,印花稅是肯定要交的,印花稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間為納稅人訂立、領(lǐng)受應(yīng)稅憑證或者完成證券交易的當(dāng)日。簽合同就要交印花稅的。
2022-01-16
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