您好 刷新一下 過(guò)一會(huì)再進(jìn)去看看 進(jìn)入電子稅務(wù)局 稅費(fèi)申報(bào)及繳納 更正申報(bào) 選擇財(cái)產(chǎn)與行為稅申報(bào)表更正申報(bào) 地區(qū)不同 可能會(huì)有點(diǎn)差異
老師,本期的所得稅報(bào)表已申報(bào)未交款。怎么改正呀?點(diǎn)了更正申報(bào)顯示未查詢到繳款信息不能更正
在電子稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)里面申報(bào)印花稅,在納稅申報(bào)顯示已申報(bào),在待申報(bào)那塊還有印花稅_購(gòu)置合同顯示未申報(bào),怎么刷新都一直在,有影響嗎?
老師,這兩個(gè)稅種已經(jīng)申報(bào),為什么在待辦事項(xiàng)里還會(huì)顯示?已申報(bào)的印花稅有金額的在哪里扣款?
印花稅季報(bào)怎么0申報(bào)?點(diǎn)開(kāi)稅費(fèi)申報(bào)及繳納-綜合申報(bào)-財(cái)產(chǎn)和行為稅合并納稅申報(bào)-點(diǎn)擊了印花稅稅源采集,印花稅顯示已申報(bào),但是打開(kāi)我的待辦還是顯示未申報(bào),查看明細(xì)顯示印花稅買(mǎi)賣(mài)合同未申報(bào),本季度也沒(méi)又簽訂買(mǎi)賣(mài)合同,這個(gè)怎么取消
老師,印花稅報(bào)錯(cuò)稅,并已付款,怎么更正,我的待辦年報(bào)顯示還未申報(bào)。
你好,老師,我們公司是一般納稅人和景區(qū)合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入我們打給景區(qū)的錢(qián),景區(qū)扣掉分成打給公司。我們打給景區(qū)的不給開(kāi)票,然后還要我們給他開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票是不是不合理,我們只能開(kāi)6個(gè)點(diǎn)的,想問(wèn)下從哪個(gè)角度協(xié)商雙方都能承擔(dān)較少的稅負(fù)?
期初庫(kù)存商品已經(jīng)進(jìn)入系統(tǒng),怎么平賬?具體怎么操作?
老師,公司給個(gè)人代扣代繳的勞務(wù)費(fèi),個(gè)人把發(fā)票開(kāi)給公司,因?yàn)橛泻脦浊耍梢圆淮蛴“l(fā)票,憑證里邊付勞務(wù)發(fā)票的明細(xì)可以嗎
老師382 題答案說(shuō)是因?yàn)椴荒馨l(fā)放現(xiàn)金股利所以是錯(cuò)的,但書(shū)上寫(xiě)資本公積不能用來(lái)彌補(bǔ)虧損,所以那個(gè)是正確是
股東從原公司退股,原來(lái)投資十萬(wàn)元,退回來(lái)8萬(wàn)元股本金,需要繳納什么費(fèi)用或者稅費(fèi)嗎?
老師您好 有個(gè)殘疾人企業(yè)生產(chǎn)假肢 去年開(kāi)了挺多的 然后 收入全免 我們應(yīng)該在年度報(bào)表里哪個(gè)行里填寫(xiě)??
老師好個(gè)體工商戶在電子稅務(wù)局登記的開(kāi)戶銀行可以是法人個(gè)人的銀行卡是嗎
老師,你好,公司是一般納稅人和景區(qū)簽訂了合作,每個(gè)月的營(yíng)業(yè)收入打給景區(qū),景區(qū)扣掉分成打給公司,要求景區(qū)開(kāi)票,景區(qū)不開(kāi)票怎么說(shuō)服?賬務(wù)怎么處理,公司賬務(wù)稅務(wù)負(fù)擔(dān)小些?
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過(guò)后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致?tīng)I(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
老師公司是農(nóng)產(chǎn)品企業(yè),要開(kāi)1萬(wàn)元服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我們營(yíng)業(yè)執(zhí)照有技術(shù)服務(wù),信息咨詢服務(wù),這樣可以嗎?如果如果不可以,增加營(yíng)業(yè)范圍應(yīng)改增加什么
老師營(yíng)業(yè)賬薄印花稅年報(bào)怎么報(bào)
一年也沒(méi)增資,只有注冊(cè)資本改了450萬(wàn)
一年也沒(méi)增資? 那就零申報(bào)營(yíng)業(yè)賬薄印花稅
注冊(cè)資本增加要加印花稅嗎
注冊(cè)資本增加不要交印花稅 實(shí)際到賬的時(shí)候才需要申報(bào)繳納