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請問我公司12月份出口汽車,已報關,但是沒有申請出口退稅呢,且對應的進項票2024.1月份才開,這些已出口的報關單是必須也要做在2023年嗎?確認收入嗎?

2024-01-12 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-12 11:32

同學你好 對的 是這樣的

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快賬用戶8995 追問 2024-01-12 11:32

那這樣賬怎么做呢,分錄怎么做

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:35

(一)購進出口貨物時,取得增值稅專用發票: 借:庫存商品 ? ? ? 應交稅費—應交增值稅(進項稅額) ? ? ? 貸:應付賬款/銀行存款 (二)確認外銷貨物的銷售收入,根據外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應收賬款等 ? ? ? ?貸:主營業務收入 (三)結轉成本: 借:主營業務成本 ? ? ? ?貸:庫存商品 (四)根據征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業務成本(征退稅差額) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅轉出) (五)貨物出口后,根據退稅率,計算應收出口退稅額: 借:應收出口退稅款(增值稅) ? ? ? ?貸:應交稅費—應交增值稅(出口退稅) (六)收到出口退稅款: 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅款(增值稅) 二、外貿公司出口退稅(消費稅)核算 外貿公司自營出口應稅消費品,應在應稅消費品報關出口后向主管退稅的稅務機關申請退還已納消費稅。 (1)貨物出口后計算應退消費稅款=出口金額*消費稅退稅率 借:應收出口退稅(消費稅) ? ? ? ?貸:主營業務成本 (2)收到退回的消費稅款時 借:銀行存款 ? ? ? ?貸:應收出口退稅(消費稅)

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快賬用戶8995 追問 2024-01-12 11:37

我出口的進項票也就是成本沒有開進來,這樣我做收入那需要交很多增值稅,這樣不合適啊,我可以把這些出口的未開進來進項的做到2024.1月份賬里面嗎

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:38

同學你好 這個可以的

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快賬用戶8995 追問 2024-01-12 11:39

也就是12月出口的,2024.1取得進項票,我在2024.1確認收入、結轉成本、申請退稅,這也是可以的是吧

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:43

同學你好 對的 這個可以

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快賬用戶8995 追問 2024-01-12 13:16

嗯好的,不違反稅法上的規定對吧

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齊紅老師 解答 2024-01-12 13:20

是的 不違反規定就可以

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同學你好 對的 是這樣的
2024-01-12
你好需要確認收入按照3月的匯率
2023-06-08
你好,轉內銷需要正常交稅了,你對應的這個進項就可以抵扣,你把之前的退稅勾選在電子稅務局里面申請退回,然后你再選擇抵扣股權。
2023-07-10
這個沒有影響的,你這個是第三批嗎?如果是的話是003。
2025-03-31
同學你好 這個正常開出口發票就可以
2023-04-03
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