你好 分紅給股東是走的銀行存款科目的呀 你分紅是做的什么分錄呀
分紅后,資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系就對不上了,本期凈利潤應(yīng)該等于資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)-期初數(shù)。差額就是分紅的。我請教別人說讓我做個利潤分配表,還有一個疑問就是利潤表應(yīng)該怎么申報啊,按照正常申報嗎,還是要把分紅那里加上?
老師,股東中途支取了福利,我這邊做的會計分錄如下圖,但是我期末資產(chǎn)負債表的未分配利潤和利潤表的凈利潤金額對不上,剛好差利潤分配-股東分紅這塊,哪里出錯了呢?
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤年初數(shù)+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調(diào)整?,老師我本年度使用了以前年度損益,然后導(dǎo)致報表這個等式不等了,但是檢查也沒有問題,資產(chǎn)負債表是平的!不知道哪里出問題了
老師,因為我22年12月有做分配利潤,所以我的資產(chǎn)負債表上未分配利潤期末減期初不等于利潤表上的凈利潤 ,這個沒有關(guān)系吧。我是小企業(yè)準則,因為一筆以前年度的支出發(fā)票入賬,記了利潤分配-未分配利潤這個科目,所以對不上了,我不用調(diào)冷資產(chǎn)負債表的期初吧
我們有個公司沒有業(yè)務(wù),投資別的公司取得了分紅,按理說計入投資收益吧,利潤表里凈利潤也增加了對吧。但這些分紅馬上分給股東了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)負債表里未分配利潤期末-期初不等于利潤表里的凈利潤,哪里做錯了嗎。
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設(shè)方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應(yīng)借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協(xié)議),實質(zhì)是贈與我公司一億。現(xiàn)在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權(quán)。 現(xiàn)我公司用著一億債權(quán)實繳注冊資本,要繳企業(yè)所得稅嗎?
酒店服務(wù)型行業(yè),注冊資本200萬,資產(chǎn)實質(zhì)3500萬,借款3600萬用于經(jīng)營,欠貨款200萬,實質(zhì)經(jīng)營虧損,無法達到1年內(nèi)還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務(wù)風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
你好老師應(yīng)付賬款已經(jīng)付完款了,發(fā)票已經(jīng)5年了沒有開,企業(yè)已經(jīng)不存在了,賬務(wù)如何處理?
2024年度匯算清繳里調(diào)出的業(yè)務(wù)招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調(diào)整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
分紅不是借應(yīng)付股利,貸銀行存款嗎。上一步是借利潤分配-應(yīng)付股利,貸應(yīng)付股利不是嗎。
分錄沒問題的,這樣分紅了利潤少了,對不上是正常的,因為分紅了,但是你個稅也要交