你這個(gè)股東,中途支付的福利,你當(dāng)時(shí)是怎么做的帳?
老師,股東中途支取了福利,我這邊做的會(huì)計(jì)分錄如下圖,但是我期末資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)金額對(duì)不上,剛好差利潤(rùn)分配-股東分紅這塊,哪里出錯(cuò)了呢?
資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)項(xiàng)目等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn),如果存在股東分紅,或轉(zhuǎn)股這兩個(gè)是不是就不對(duì)等了呢?差額就是分紅的金額,因?yàn)榉旨t會(huì)做一筆,借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:應(yīng)付股利
股東從未分紅時(shí),看資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)期末余額,分紅之后呢,會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表嗎?原來的利潤(rùn)表凈利潤(rùn)本年利潤(rùn)+資產(chǎn)負(fù)債表期初未分配利潤(rùn)=資產(chǎn)資產(chǎn)負(fù)債表期末未分配利潤(rùn),這個(gè)公式是不是就不成立了
我們有個(gè)公司沒有業(yè)務(wù),投資別的公司取得了分紅,按理說計(jì)入投資收益吧,利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)也增加了對(duì)吧。但這些分紅馬上分給股東了,所以導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表里未分配利潤(rùn)期末-期初不等于利潤(rùn)表里的凈利潤(rùn),哪里做錯(cuò)了嗎。
老師,利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)掛鉤,但是我做的1月份的報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表的期末余額中的“未分配利潤(rùn)”一欄是上年末凈利潤(rùn)+1月份凈利潤(rùn),這是哪里出問題了呢?
老師,比選服務(wù)采購(gòu),金額27萬,響應(yīng)文件截止日是2月8日,兩家供應(yīng)商在2月7日提交了報(bào)價(jià)文件。另一家供應(yīng)商2月5日提交報(bào)價(jià)資料,但是評(píng)分表顯示是2月4日,這種屬于什么情況?屬于空打分嗎。屬于什么違規(guī)操作?
公司的廠房怎么交稅?
老師 請(qǐng)教一下,融資租賃設(shè)備,租期滿殘值歸租賃公司,算租金時(shí)要考慮殘值嗎
老師請(qǐng)問一下開辦期間老板墊進(jìn)來的錢現(xiàn)在要轉(zhuǎn)資本,目前墊的錢用其他應(yīng)付記錄的,要轉(zhuǎn)資本怎么寫分錄呢?
垃圾清運(yùn)可以開13%的發(fā)票嗎
老師,酒吧上個(gè)月酒水沒有盤點(diǎn),導(dǎo)致現(xiàn)在沒有期初,也沒有本月盤點(diǎn),只有本月入庫(kù)金額,現(xiàn)在該怎么結(jié)轉(zhuǎn)三月銷售成本啊,根據(jù)入庫(kù)金額來算肯定是不對(duì)的
老師您好,欠繳社保的滯納金和利息是計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出嗎?匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增?
勾選認(rèn)證的時(shí)候,只允許抵扣賬面上本月的進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
老師,這個(gè)邊際資本成本不是應(yīng)該加權(quán)平均嗎,為什么答案上是目標(biāo)資本結(jié)構(gòu)*個(gè)別資本成本,沒有加權(quán)平均啊
老師,我納稅申報(bào)的時(shí)候,主表的銷賬稅額總叔是對(duì)的,但明細(xì)加起來不對(duì),是附表的數(shù)據(jù)帶不過來嗎?
這樣做的呢?
那你當(dāng)時(shí)就是按照分紅的處理啊,那你現(xiàn)在這個(gè)差額是正常的。
這樣啊,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快。