同學你好 差額等于分紅 只要是有分紅的話 就是可以的呢
分紅后,資產負債表和利潤表勾稽關系就對不上了,本期凈利潤應該等于資產負債表的未分配利潤期末數-期初數。差額就是分紅的。我請教別人說讓我做個利潤分配表,還有一個疑問就是利潤表應該怎么申報啊,按照正常申報嗎,還是要把分紅那里加上?
請教老師,未分配利潤期末數=期初數+凈利潤本年累計+(-)以前年度損益調整-分配的利潤,根據這個公式是不是財務報表中的資產負債表期末數就不一定等于期初未分配利潤+本年累計凈利潤這個勾稽關系是嗎?
老師,三大報表的勾稽關系?我感覺我的資產負債表和利潤表不匹配。資產負債表未分配利潤期初數額加上利潤表當中利潤的累計額應該等于資產負債表的期末數額。但是我的資產負債表和利潤表不對 但是我的兩個報表都是平的。老師,還有現金流量表跟這兩大報表的勾稽關系。是什么?
老師,想問個問題,我們1月分紅50萬,從那個月開始,資產負債表和利潤表勾稽關系就不對,差額50萬,也就是說資產負債表的未分配利潤期末-期初,比利潤表凈利潤少了50萬,這個怎么回事,要怎么調整呢?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發票25年2月開的這個匯算清繳調增嗎
老師我現在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現在需要怎么做賬處理?公司是小企業會計準則
老師,我們公司在建廠房,預計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發票,但我賬面還是在建工程,未轉固。開的房租費發票成本怎么弄???
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
非盈利性質的民辦精神病醫院,在想申報企業所得稅減免時,需要提前做什么備案或什么其他手續才能合規呢?
個體戶沒有員工,只有經營者一個人,如果購入一些食品啥的,當福利費,沒有人申報工資,這種可以稅前扣除嗎
那我利潤表就正常申報就可以的嘛??不用自己把分紅金額加到利潤表里嗎?老師我還有一個問題 就是明年如果我沒有分紅的分錄 我的報表勾稽關系是能對上的嗎?還是一直對不上了!就差這個分紅!
老師,現在就相當于我分紅進了資產負債表沒進利潤表,凈利潤那里沒有把分紅那部分加上,那我以后不是涉及上所得稅了嗎
那利潤表就正常申報就可以的、 不用自己把分紅金額加到利潤表里
好的老師 老師那我明年利潤表喝資產負債表表能勾稽上嗎?老師我有一個系統 兩個炒必須勾稽搶 我應該怎么辦呢
可以勾稽上呀 看你的利潤分配的明細賬 或者所有者權益變動表就可以的 最后一句沒看懂
那就是我以后每次出報表都需要出一張利潤分配表嗎?有人告訴我 讓我填利潤表時候一定填寫分配完的利潤 這是什么意思?????最后一句是 我有一個系統 每個月要報學報 只有資產負債表和利潤表 這兩個表一定要勾稽上 我應該怎么辦呢!
你說的情況就是屬于可以勾稽上的 你們的系統勾稽的思路什么 有差異如何填寫原因
本期凈利潤應該等于資產負債表的未分配利潤期末數-期初數 系統是這個公式!
系統有問題 只要存在利潤分配 不管是股利 提取盈余公積 都不平了