您好,對的,這是最好暫估的
老師你好,我們20年利潤1400萬,現在凈利潤490萬,本來不用這么高,我們是做建筑抗震支架的,其中400萬勞務發票沒回來,現在21年1月哦了,我做去年12月的帳,可否暫估入賬400勞務發票? 因為勞務發票沒開我們現在凈利潤很高,但是聽說匯算清繳要調增,我問一下到底是怎么樣的? 我這樣處理可以不?
老師你好,我們20年利潤1400萬,現在凈利潤490萬,本來利潤成本不用這么高,我們是做建筑抗震支架的,其中400萬勞務發票沒回來,現在21年1月了,我現在做去年12月的帳,可否暫估入賬400勞務發票? 否則我們利潤會很高,400萬發票本月才到可以到,是否能在匯算清繳前取得發票就可以了?
老師您好,我在做利潤表的時候4月份收入高于成本1500W 因為當時成本票只回了這金額。也沒有暫估 在6月份的時候回票現在我們成本比收入,這樣需要調整嗎?本年累計數是收入高于成本的
老師您好!我們2023年賬面利潤大概500萬元。但是我們買了2臺設備,準備匯算時調整固定資產加速折舊,降低今年的利潤額。我為了避免利潤表上的利潤過高,就把加速折舊的金額做了暫估成本320萬,我想到了匯算清繳的時候暫估部分調增,固定資產加速折舊部分調減。這樣可以嗎?
老師您好!我公司去年收入3700萬,凈利潤365萬元。這樣的利潤算不算合理?是不是太高了?我需要暫估成本,調整一下嗎?
請問建筑公司收到的材料發票,發票上要備注工程名稱和地址嗎
老師公司是小規模納稅人,然后公司之前給員工承擔的社保費用可以入職工福利費么?我前期把費用入了營業外支出
老師,你好,稅務局打電話說公司有個員工要退個稅,請問一下怎么操作?
老師,您好,,預繳稅款是辦外經證的時候交一次還是每次開票都要預繳稅款?現在開票還需要預繳稅款嗎?
公司工會賬戶扣的手續費,發票是工會的發票,能入公司賬嗎
企業為規避為員工繳納社保,將工資薪金所得改為由其中一個員工成立個體戶工商戶開具勞務費發票,這樣是否符合稅法
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師,如果開銷售專用發票,開的多了,款收不了那么多怎么處理呢?
物業公司代銷電費,收到業主電費的時候能不能先做:借:銀行存款 貸:合同負債。 后面根據拿到的電力賬單確定成本,結轉收入。 借:主營業務成本 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款-電力公司 確定收入根據電力賬單實際用量 借:合同負責 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅 額) 支付電力公司電費 借;應付賬款-電力公司 貸:銀行存款
你好老師報企業所得稅年報的時候,社保在哪一塊體現
那我就先暫估一部分成本進去?到匯算之前發票進不來的話我再調增?對嗎?
對的,這個理解是沒錯的
這樣會計報表的利潤就不會太高,匯算的時候我調增,交企業所得稅就行。對嗎?這樣有風險嗎?
對繳納企業所得稅的事就可以了
那我暫估近200萬,會計報表利潤留到160萬算不算合理?
這個是合理的合理的
那我暫估成本會計分錄要怎么寫啊?直接借:主營業務成本-暫估200萬,貸:應付賬款-暫估200萬?可以嗎?
本身就是這個計算的,分錄
那我分錄就是這么寫嗎?
就是你寫的這的分錄呀
好的好的。這種暫估分錄需要什么附件做支撐嗎?
還是直接就寫這一筆分錄就行?
最好是有合同這個就可以
好的。那我這樣做一筆分錄,暫估成本200萬,到匯算清繳發票拿不回來,調增200萬的話風險大嗎?會不會被查啊?
主要是這個金額有點大。我有點擔心
沒事兒,這個是不影響的
好的。也就是說只要我匯算時調增了,企業所得稅都足額繳納了就行。是嗎?稅務部門一般不會管。對嗎?
對的理解的沒錯的
好的。謝謝老師
不客氣的,早點休息