您好,可以你們開發(fā)票時(shí)候送部分開一起,按銷售折扣處理,分錄和你收入是一樣,就是發(fā)票上面正價(jià)和贈(zèng)品部分有折扣負(fù)數(shù),要是單獨(dú)贈(zèng)送出去話需要視同銷售,,做借銷售費(fèi)用,貸庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
老師您好!請(qǐng)問公司讓別人加工做了一套治具,開的發(fā)票回來名稱寫“治具加工費(fèi)”了,這樣我們要怎么做賬務(wù)處理呢?(用于銷售)
老師早上好,公司購(gòu)入一批U頓,購(gòu)入價(jià)格是13000,是贈(zèng)送客戶用的,是視同銷售嗎?購(gòu)入時(shí)分錄和怎么報(bào)稅?要做未開票收入?我公司是生產(chǎn)包裝行業(yè),買U盤回來贈(zèng)送客戶不是經(jīng)常發(fā)生,偶爾。
老師,您好,我們公司為電商行業(yè)小規(guī)模,購(gòu)買的產(chǎn)品贈(zèng)送給用戶,是不是視同銷售,怎么做會(huì)計(jì)分錄
您好老師,我公司是一家種子銷售公司,具體業(yè)務(wù)流程是這樣,公司買種苗無償提供給農(nóng)民,等農(nóng)民出種子的時(shí)候再?gòu)霓r(nóng)民手里買回來,我們?cè)黉N售,我想問一下,我公司購(gòu)買種苗無償提供給農(nóng)民該怎么寫分錄?謝謝您的解答
老師您好!農(nóng)業(yè)公司(小規(guī)模納稅人)在個(gè)人手里買了已經(jīng)加工好的香榧果,(后期回來包裝一下出售),采購(gòu)的沒有發(fā)票可以做賬嗎
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會(huì)不會(huì)影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
都是零售給個(gè)人,沒有開發(fā)票
你們銷售單,可以開時(shí)候按發(fā)票那種寫折扣就可以,那算收入下面去,不用視同銷售多交稅
還是不太明白怎么處理
你好,就是截圖這樣開你們銷售單
這是開票系統(tǒng)里開的嗎
是,但是你們不是沒有開發(fā)票銷售給個(gè)人么,那你們出庫(kù)單或者銷售單可以按這個(gè)這么寫,做賬貼憑證后面
好的 那分錄怎么做啊
借應(yīng)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
按折扣后價(jià)格做上面分錄和
我沒有開票,沒有產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,分錄中也要做這個(gè)科目嗎?我是農(nóng)業(yè)公司
需要,你這個(gè)堅(jiān)果不是自產(chǎn)自銷,
堅(jiān)果不是免稅范圍,各種水果罐頭,果脯,蜜餞,炒制的果仁、堅(jiān)果,碾磨后的園藝植物(如胡椒粉、花椒粉等),不屬于本貨物的征稅范圍。
謝謝,再請(qǐng)教一下,回頭報(bào)稅的時(shí)候,我報(bào)表中有主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后電子稅務(wù)局里帶不出主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,我要怎么報(bào)稅
你申報(bào)時(shí)候做無票收入呀,你這個(gè)購(gòu)進(jìn)堅(jiān)果賣出需要申報(bào)增值稅交稅
不是免稅范圍這個(gè)
謝謝了,這些東西您在哪里學(xué)的呀?我怎么感覺考了證,實(shí)際工作中遇到這些也還是不會(huì)
我會(huì)經(jīng)常關(guān)注下別的群,問問題我也去看看查查資料,還有就是稅局微信號(hào)等一些關(guān)注下
會(huì)經(jīng)常看看相關(guān)文章,您也可以去考考稅務(wù)師這個(gè)很實(shí)用,這個(gè)稅務(wù)師有也涉及哪些免稅優(yōu)惠,實(shí)操
這個(gè)銷售折扣就是在稅務(wù)師涉稅實(shí)務(wù)中有涉及這個(gè)
太厲害了,我覺得做會(huì)計(jì)好難,都不想搞了
這個(gè)就是慢慢積累的過程,有別的好的出路也可以轉(zhuǎn)行