你好; 是的;視同銷售的; 借銷售費用 貸其他業務收入; 銷項稅? ?;借其他業務成本貸庫存商品 ;如果不是主營的業務; 就這樣走??
老師您好,我公司購買了禮品搞活動贈送客戶,要視同銷售處理,取得的增值稅普通發票,稅率1%、還有稅率13%。我做視同銷售的時候,銷項稅是按照1%計算,還是按照3%呢。我公司是小規模
老師早上好,公司購入一批U頓,購入價格是13000,是贈送客戶用的,是視同銷售嗎?購入時分錄和怎么報稅?要做未開票收入?我公司是生產包裝行業,買U盤回來贈送客戶不是經常發生,偶爾。
老師:您好! 公司為了推銷產品時,從別的公司購進甲商品,然后銷售其他商品時將甲商品贈送出去,用以推廣其應用。請問:為推廣產品,購進又贈送出去的商品的會計分錄怎么做?
老師,您好,我們公司為電商行業小規模,購買的產品贈送給用戶,是不是視同銷售,怎么做會計分錄
老師,我們公司購進一批酒贈送客戶,是普票沒有進項稅額,我們贈送客戶的時候的會計分錄應該是借:業務招待費 貸:庫存商品 嗎?這個是不是不算視同銷售啊
老師,那收入的確認是按照市場價嗎?如果沒有售價怎么確定?
你好; 按照你市場價來計算 稅費哈;? 如果沒有 就按照對于視同銷售貨物征稅而無銷售額的,應按下列順序確定銷售額: 1、按納稅人當月同類貨物的平均銷售價格確定; 2、按納稅人最近時期同類貨物的平均銷售價格確定; 3、按組成計稅價格確定。組成計稅價格的公式為:組成計稅價格=成本×(1%2B成本利潤率)。? ?成本利潤率大概是10%左右; 可以參考下??
好的,那不開發票的話,按照無票收入報稅嗎?
你好; 對的;? ?按無票收入報稅哈?
老師,組成計稅價格是不含稅的吧?我計算增值稅的話直接用組成計稅價格乘以稅率就可以了吧?
你好1; 是的;不含稅金額哈;? ?對的