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Q

請問在24年初年底匯算清繳后繳納的所得稅金額需要在2023年計提嗎?比如24年初繳納所得稅5000元,23年計提的分錄可以怎么寫呢

2024-01-11 14:06
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-11 14:07

借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅

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快賬用戶8263 追問 2024-01-11 14:57

這個金額會影響第四季度的報表金額么?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:00

會影響的哈,是損益科目

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快賬用戶8263 追問 2024-01-11 15:29

這個不影響利潤總額的。對吧?

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快賬用戶8263 追問 2024-01-11 15:31

這個所得費費用,如果我提多了,來年匯算清繳后,再把多余的金額沖回,就可以了嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:32

是的,不影響利潤總額的

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快賬用戶8263 追問 2024-01-11 15:41

計提的所得稅費用會不會和實際要繳納的費用有差異噢?

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齊紅老師 解答 2024-01-11 15:44

匯算的時候肯定有差異的

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借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅
2024-01-11
你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
2024-05-11
沖1月計提的賬就行
2024-10-12
可以的, 借利潤分配未分配利潤,貸銀行存款或是應付賬款。 2024年的匯算清繳不影響。 然后做2023年的匯算清繳的時候,納稅調整明細表扣除項目30欄,填寫稅收金額納稅條件。
2024-05-28
你好 計提,借:以前年度損益調整 ??,貸:應交稅費—企業所得稅 繳納,借:應交稅費—企業所得稅 ,?貸:銀行存款 結轉,借:利潤分配—未分配利潤,貸:以前年度損益調整
2024-06-12
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