你好! 補稅會計分錄 借:以前年度損益調整 貸:應交稅費--應交企業所得稅 同時結轉以前年度損益調整 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 實際補繳企業所得稅時: 借:應交稅費--應交企業所得稅 貸:銀行存款
23年的年終獎如何23年沒有計提,在24年發放,那么算23年的費用還是24年的費用,匯算清繳時所得稅有影響嗎?
請問在24年初年底匯算清繳后繳納的所得稅金額需要在2023年計提嗎?比如24年初繳納所得稅5000元,23年計提的分錄可以怎么寫呢
補計提23年折舊,24年匯算23年企業所得稅清繳時要怎么調增是嗎,那25年匯算24年企業所得稅清繳時針對補計提的這個折舊要做調整嗎
四季度交納企業所得稅時已經計提過,匯算清繳產生退稅,分錄是做在24年還是23年
23年匯算清繳計提的所得稅要是計提在24年,怎么些分錄
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
好的,謝謝老師
你好,不用客氣的了。